您好,對(duì)的,按照一個(gè)的這個(gè)
老師,請(qǐng)問,我們是外貿(mào)公司,出口免退稅,采購(gòu)一批蘋果手機(jī),收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅,然后把這批手機(jī)出口賣給香港公司,我們給香港公司開普通發(fā)票和形式發(fā)票,開普通發(fā)票有什么要求嗎?備注欄要寫東西嗎?香港公司給我們付的是離岸人民幣
老師,我們是有自營(yíng)出口權(quán)的深圳A公司,需要國(guó)外客戶把貨款付到(香港B公司在內(nèi)陸開設(shè)的離岸賬戶上),然后再?gòu)南愀跙公司的離岸賬戶付款給我的深圳A公司,報(bào)關(guān)出口給香港B公司,這樣算是收匯嗎,是否可以正常退稅?
我們香港沒有實(shí)際辦事處,內(nèi)地有,然后我們平常收美元都是在香港公司收,我們不退稅的話是不會(huì)結(jié)匯到內(nèi)地公司公賬的,那么香港收到的那些美金我要怎么結(jié)匯轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶?從香港公賬轉(zhuǎn)到法人個(gè)人賬戶會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
老師,你好,我公司有個(gè)香港公司,開的是離岸賬戶,但是打不進(jìn)深圳公司的外幣賬戶中。那我這樣還能用深圳公司出口嗎?
老是,我們是外貿(mào)公司,有個(gè)香港離岸賬戶,現(xiàn)在準(zhǔn)備退稅資料,就是客人付款付的有香港離岸賬戶和公賬都有,現(xiàn)在我拿去退稅的能拿香港離岸賬戶那個(gè)嗎
比方說3月入實(shí)收資本,在4月今天申報(bào)沒有滯納金對(duì)嗎,還是說4月15日前報(bào)才沒有
老師 核定征收的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅的應(yīng)稅項(xiàng)是按照開發(fā)票的不含稅金額填的嗎?因?yàn)楹藢?duì)征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費(fèi)用科目,請(qǐng)問匯算清繳表需要調(diào)整嗎?
請(qǐng)問下,包工包料的代加工怎么做帳務(wù)處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時(shí)我是開票十己抵扣的進(jìn)行交印花稅,其他未抵扣的進(jìn)項(xiàng)沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬(wàn),如果入長(zhǎng)期待攤費(fèi)是按什么攤銷?
您好 轉(zhuǎn)讓股權(quán)9萬(wàn)元(90%)未分配利潤(rùn)100萬(wàn)元 最低轉(zhuǎn)讓價(jià)是不是需要99萬(wàn)元
您好,老師!企業(yè)用的是小準(zhǔn)則,有固定資產(chǎn)減值損失,稅務(wù)系統(tǒng)負(fù)債表沒有這個(gè)科目應(yīng)該怎么申報(bào)?
外貿(mào)出口退稅中有5項(xiàng)商品,進(jìn)項(xiàng)其中一項(xiàng)是收據(jù),其他是可退稅專票,那這個(gè)收據(jù)部分是供應(yīng)商確定無法開出發(fā)票,除了不操作退稅系統(tǒng)之外,還要做些什么呢?
老師,這個(gè)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)這里生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅的那個(gè)稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業(yè)所得稅,交了2萬(wàn),是2023年補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,這個(gè)2萬(wàn)要不要算在2023年的,還是算在2024年的?