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老師,請問把去年12月的發票做漏了,未入賬,今年要怎么做呢?已過年度匯算清繳時間?

2023-09-10 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-10 14:32

同學您好,借:以前年度損益調整-XXX費用相關科目,貸:應付賬款,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅費用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調整 ,稅報,可以更正申報的,一般需到稅局大廳辦理。

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快賬用戶9981 追問 2023-09-10 14:33

如果不是費用發票,是購進商品呢?

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齊紅老師 解答 2023-09-10 14:37

同學您好,不影響當期損益的話借:庫存商品 ,應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款

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同學您好,借:以前年度損益調整-XXX費用相關科目,貸:應付賬款,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅費用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調整 ,稅報,可以更正申報的,一般需到稅局大廳辦理。
2023-09-10
您好,還是別做以前年度損益調整科目了,就入成本 費用科目吧,咱這是去調減應納稅所得額啊,稅務會讓咱提供很多資料的,咱這去年沒計提,今年付的,誰知道是去年費用,就入今年吧,省事兒
2023-05-13
你好,直接在12月計提,然后更正報表,更正季度申報
2025-02-14
你好,去年的分錄是怎么做的?
2021-06-15
您就按照審計報告做匯算清繳。
2023-05-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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