你好,這個計入管理費用-業(yè)務招待費
老師問下就是我對于我們這個行業(yè)的賬務處理我都有點亂了,我們是直播行業(yè),然后主播是跟我們簽訂的合作協(xié)議的合同的一個關系,然后公司舉辦年會,邀請主播來參加,本來關于主播的開支我們是可以計入成本的,比如主播來參加我們給報車費,住宿費用,我們都是可以計入成本的吧
老師問下就是我對于我們這個行業(yè)的賬務處理我都有點亂了,我們是直播行業(yè),然后主播是跟我們簽訂的合作協(xié)議的合同的一個關系,然后公司舉辦年會,邀請主播來參加,本來關于主播的開支我們是可以計入成本的,比如主播來參加我們給報車費,住宿費用,我們都是可以計入成本的吧,還有款可以直接對公打給主播吧
公司舉辦活動邀請的嘉賓,給他們報銷來回車票和住宿費,這個可以直接計入營業(yè)成本嗎?
公司的營業(yè)范圍有圖中這些,那我們舉辦活動邀請了嘉賓,給他們報銷機票和住宿費,這可以直接計入營業(yè)成本嗎?
非本單位員工的酒店住宿費專票可以抵扣嗎?是我們辦活動邀請的嘉賓報銷的酒店費用,這個活動屬于我們的主營業(yè)務
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個活動是為了公司招生準備的,邀請的都是學生和評委老師,也不能計入成本嗎?
是的,不能計入成本的,計入招待費
那關于舉辦這個活動什么才能計入成本
這個活動直接產(chǎn)生的支出都不能計入成本,本身活動沒有產(chǎn)生收入
活動收到了贊助費,但是我們也給對方開了票。公司的營業(yè)范圍有圖中這些
那就活動的相關支出都可以計入成本
那嘉賓的機票和住宿費也可以計入成本嗎?另外活動采購的物料,獎牌的制作,還有獲獎者的獎金等都可以計入成本嗎?
是的,凡是相關的都計入成本
那收到的贊助費我們開的票是技術服務費,這個是計入主營收入還是其他業(yè)務收入
是的,計入其他業(yè)務收入