你好,你買,買來是做什么用的?如果你接著銷售的 票面的金額乘以9%。
老師,我單位是新設(shè)一般納稅人,自己種的糧食和蔬菜是免增值稅和所得稅嗎?我們銷售是否可以開具免稅的增值稅發(fā)票?收到的種子進(jìn)項(xiàng)普票可以按照價(jià)稅合計(jì)金額計(jì)算的9%抵扣嗎?謝謝謝謝!
老師,你要我方是增值稅的一般納稅人,取得了嗯增值稅普通發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)茶葉款票,對(duì)方開出來的發(fā)票是免稅,那請(qǐng)問一下我這個(gè)可以計(jì)算抵扣增值稅嗎?
請(qǐng)問老師我公司是銷售茶葉的企業(yè)是一般納稅人取得了增值稅普通免稅發(fā)票開具的內(nèi)容是:茶葉,是否可以進(jìn)行計(jì)算抵扣。
老師您好,我們是一般納稅人,甲方要13個(gè)點(diǎn)的票。別的小規(guī)模公司給我們開的免稅牛糞發(fā)票,我們簡(jiǎn)單加工成生物肥,免稅發(fā)票可以抵扣9個(gè)點(diǎn)嗎?我問12366,說是不可以,我記得免稅發(fā)票一般納稅人可以抵扣按照票面金額乘以
老師我公司是銷售藜麥的一般納稅人,收到農(nóng)業(yè)科技有限公司,公司性質(zhì)是有限責(zé)任公司給我們開具的免稅的普通發(fā)票,我們可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
處置固定資產(chǎn)的營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調(diào)增嗎
老師,更正納稅申報(bào),先更正財(cái)報(bào)還是先更正納稅申報(bào)表
就是接著銷售了
你好,按照上面的來就可以的。
就是取得這樣的發(fā)票,已經(jīng)銷售出去了
不含稅的那個(gè)金額乘以9%就行。
就用223256.25*9%=20093.06,就是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
是是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。