借庫存商品 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
發生已抵扣的進項稅額要做轉出賬務應該怎么處理
購入進項稅額已抵扣,發生退貨稅額賬務分錄怎么處理?
你好老師,我們公司是一般納稅人,之前購進一批商品,進項發票已經抵扣,現在發生了退貨,已經開了紅字發票信息表,現在的賬務處理是不是:借:庫存商品 ,進項稅額轉出,貸:應付賬款(負數)?
外貿企業已抵扣退稅的紅字發票進項轉出賬務怎么處理
進項發票已抵扣,產生部分退貨,賬務怎么處理呢?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
高新企業領用材料形成產品的要作會計分錄嗎?還是高新資料備案,所得稅換算調整收入成本?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師您好,我是新開的工司,注冊的是小微企業,朋友建議升為一般納稅人,不知道升為一般納稅人有什么好處?想請教一下老師。
我買人參苦瓜桑葉片付款79元怎么才能把藥給我郵來
我買的人參苦瓜桑葉片79元,怎么把藥給我郵來
你好老師,我公司是小規模納稅人,開票是普票,對方公司說報不了,要增值稅專用發票,我公司自己可以開專用發票嗎?
小規模納稅人(除其他個人外)銷售自己使用過的固定資產,享受3%征收率減按2%征收增值稅,是開票的時候開稅率為2%,還是報稅的時候按2%
不是做一筆原來購貨分錄的負數分錄嗎
之前結轉的成本怎么辦
你們是對外銷售的嗎?還是購買的?
我們公司是購買方
借庫存商品負數 貸應付賬款負數 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出