您好,這個(gè)當(dāng)時(shí)是做稅金及附加了嗎
資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表存在差異該如何調(diào)平,原因有以前年度損益調(diào)整。
2021年異地預(yù)繳的千分之五個(gè)稅,在2022年3月稅務(wù)局退回到公司賬戶,可以做到2022年嗎?如果做以前年度損益調(diào)整,如何做會(huì)計(jì)分錄呢?資產(chǎn)負(fù)債表怎么做成匯算清繳準(zhǔn)備申報(bào)數(shù)據(jù)呢?
調(diào)整以前年度損益后,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不平,請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)整?
23年做了以前年度損益調(diào)整,22年資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)公式如何取值呢?
補(bǔ)繳以前年度的房產(chǎn)稅和土地稅該如何做賬
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會(huì)查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開(kāi)發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開(kāi),另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開(kāi),請(qǐng)問(wèn)專票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問(wèn)的問(wèn)題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對(duì)于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫(kù),借庫(kù)存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對(duì)?
老師您好 a 教材上說(shuō)的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報(bào)收入200多萬(wàn),增值稅申報(bào)表改了,會(huì)算清繳申報(bào)表也改了,財(cái)務(wù)報(bào)表跟季度申報(bào)表要改嗎
上月計(jì)提工資跟今個(gè)月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡(jiǎn)便
董老師好~咨詢有問(wèn)題咨詢您下~
現(xiàn)金流量表籌資活動(dòng)流入可能為負(fù)數(shù)嗎
之前是做的管理費(fèi)用,也有后期做營(yíng)業(yè)稅金及附加的,屬于土增清算退稅,年度跨的比較久
那你就是? 借 銀行存款? 貸 以前年度損益調(diào)整? 借??以前年度損益調(diào)整? 貸 未分配利潤(rùn)
需要計(jì)提所得稅嗎?
不需要,這個(gè)是不用的
資產(chǎn)負(fù)債表如何調(diào)整呢,哪幾個(gè)科目期初數(shù)需要調(diào)整
?你還要繼續(xù)修改這個(gè)嗎
是的,要不利潤(rùn)年末減年初數(shù)就和利潤(rùn)表里不相符了
那你就是修改,這個(gè)未分配利潤(rùn)和銀行存款的數(shù)據(jù),就可以