您好,同學,很高興回答您的問題
有個問題我一直沒搞清楚,我們企業貸款買了個廠房,廠房交付后我就直接把它入到在建工程的,關于裝修期間的那些費用,除了水電、物業費和借款利息我入到開辦費了,其他的我都入到在建工程了,但是之前我在學堂會計問提問老師說我應該入到長期待攤費用,我記得學堂子木老師說過小企業能不用長期待攤就不用,我不知道我這么處理可對,另外它是不是會影響房產稅呀?我入到在建工程了后期會增加固定資產原值,這樣以后是不是會多交房產稅?
老師 你好 我想問問 我們公司是物流公司 現在公司要自己建一個加油站 目前還在修建期間還沒開始使用 那在使用前產生的一起費用 比如場地費 設計費 各種安裝費 這些費用我要怎么做賬呢 可以直接做進費用嗎 還是說做在建工程 最后轉到固定資產? 可以教我一下怎么做分錄嗎老師
老師,想問一下我們有個房間,以前是做雜物房的,現在重新裝修為一個小型種子博物館,裝修費用在八萬多,這個得入什么科目。我們是新政府會計制度
老師,想問一下我們有個房間,以前是做雜物房的,現在重新裝修為一個小型種子博物館,裝修費用在八萬多,這個得入什么科目。我們是新政府會計制度
老師,想問一下,我們是幼兒園,政府會計制度 一、我們的大門進行改造,把之前的大門和小門拆了重新設計一個安裝,這個設計+采購安裝合同款為5萬元,分兩次轉賬,第一次轉60%是記到在建工程嗎?第二次完工后付尾款是把尾款記入在建工程,然后再把在建工程轉到長期待攤費用嗎
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務局做股權變更是不是等法人賬號
股票回購,借“庫存股”,貸“銀行存款”,庫存股是股本的備抵科目,庫存股增加,所有者權益減少。 發放現金股利,借記“利潤分配-應付現金股利”,貸“應付股利”,減少了未分配利潤,所有這權益減少這段說的對不對老師。庫存股在借方為啥所有者權益減少呢。
老師,想請教采用分批成本法核算成本時,辦什么通常說月末是沒有在產品?月末有沒有在產品在我理解是無法計劃來的吧,月末那邊剛好全部完工了就是完工了,工作量大沒完工加班加點也沒完工都是很正常的,為什么說通常月未無在產品呢?能舉具體易懂例子說明嗎?
老師,進項稅額電子稅務局里是有58000元的,但我賬上的進項稅額才56000元,有2000元的差額找不出來哪里出錯了,老師可有經驗建議?
您好,同學,請稍等下,我來看下
好的,老師
把勾選里的明細導出來,看哪張發票沒有入賬,摘要里有寫發票號么,我們每張發票號都寫的,好找
找了,找到六月份去了都還沒找到
我們憑證多都放箱子里,找個憑證要費好大力氣,一般我們自己不看,審計公司會抽抽
公司8月份實際繳納的社保是6106.9元,在個稅申報時只報兩個人的社保可以嗎? 還有公司的工資表上體現的在職人數只有兩個人購買了社保,但公司實際代個人繳納的社保費就有19000多,掛在其他應收款科目,這樣的賬務處理對嗎
其他的是掛靠的么