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我想問一下,合同甲方名稱是A公司,合同內(nèi)容的甲方開票信息寫錯B公司的信息,但已口頭聯(lián)系乙方開盤信息更正為A公司信息,開出的發(fā)票信息也是A公司的,這份合同需要重新簽/補充協(xié)議/甲方出具說明嗎?如無任何更正,有續(xù)會有什么問題?

2023-09-05 18:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-05 18:51

你好,根據(jù)你的描述,需要對合同內(nèi)容的甲方做更正才是的?

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你好,根據(jù)你的描述,需要對合同內(nèi)容的甲方做更正才是的?
2023-09-05
同學(xué)你好 1.貴公司未交的稅款不會影響專票的紅沖。紅沖是對已經(jīng)開具但發(fā)生退貨、折讓或開票有誤等情形需要作廢的發(fā)票進行的一種操作,與稅款是否繳納沒有直接關(guān)系。但是,如果紅沖發(fā)票涉及已申報但未繳納的稅款,需要在紅沖后及時調(diào)整申報數(shù)據(jù),確保稅款申報的準(zhǔn)確性。 2.如果A公司已經(jīng)抵扣了這張專票,那么在紅沖時確實需要A公司提供紅字信息表。這是稅務(wù)局的要求,以確保紅沖操作的合規(guī)性。A公司需要向稅務(wù)機關(guān)申請開具紅字信息表,并在貴公司辦理紅沖時提供該表。 3.貴公司的印花稅是季報,因此已開的162萬發(fā)票在這個報表期是需要正常申報的。紅沖發(fā)票的操作不會影響這個報表期的印花稅申報,因為印花稅是基于經(jīng)濟行為的發(fā)生而征收的,與發(fā)票的紅沖沒有直接關(guān)系。 4.對于162萬發(fā)票紅沖后的稅款處理,一般來說,如果紅沖發(fā)票涉及已繳納的稅款,可以向稅務(wù)局申請退稅。
2024-04-08
根據(jù)合同描述,發(fā)票可能涉及運維服務(wù)費、人工費等費用。具體開具哪類發(fā)票(如服務(wù)費、勞務(wù)費、工資等),需參照雙方約定和稅法規(guī)定。
2024-09-09
您好,就是虛開發(fā)票的,沒有業(yè)務(wù)開了發(fā)票, 關(guān)聯(lián)公司沒用的,獨立的核算主體,
2024-05-23
:1、簽約前,要注意客商資信。有過多年交易記錄的老客戶,要注意其近期有無經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化、喪失商業(yè)信譽、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、逃避債務(wù)的情形發(fā)生;第一次進行交易的新客戶,彼此陌生而不知底細(xì),可通過國內(nèi)外規(guī)范的資信調(diào)查系統(tǒng)充分了解其資信情況。2、簽約后,要及時索取提單并查詢提單信息的真實性。可要求對方及時將提單傳真過來,并據(jù)此向船代和船公司查詢核實有關(guān)信息
2022-05-06
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