您好,同學(xué),請稍等下
老師,請問7月的個(gè)稅申報(bào)是按照6月計(jì)提6月的工資申報(bào),不是按照6月發(fā)放5月的那個(gè)數(shù)申報(bào),需要進(jìn)行更正嗎?
老師,之前會計(jì),申報(bào)個(gè)稅是這樣的,12月份工資1月份發(fā)放,本來應(yīng)該2月份申報(bào)個(gè)稅,但是他是1月份就申報(bào)了。我現(xiàn)在想更正,應(yīng)該咋更正呢
CPA的報(bào)考方式有職稱,填什么呢老師,我這邊上次咨詢個(gè)稅(工資薪金所得)更正申報(bào),然后我1~3月都更正申報(bào)成功了,其中,有一位員工,1月工資2500,2月份5000,3月份工資10000,但是個(gè)稅依然是0,這正常嗎?,按說要繳納個(gè)稅不是[破涕為笑]
老師,如果企業(yè)拖欠工資連續(xù)幾個(gè)月,每月工資正常計(jì)提做賬但是不實(shí)際發(fā)放,那個(gè)稅怎么申報(bào),還是需要每月登錄個(gè)稅系統(tǒng)正常申報(bào)嗎?
老師,新企業(yè)個(gè)稅前幾個(gè)月都是零申報(bào),后面幾個(gè)月咋把這個(gè)稅調(diào)整正常?合并起來重新申報(bào)還是按月每個(gè)月更正申報(bào)
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
你好,之前都可以不用修改,以后沒有發(fā)工資的時(shí)候你給他零申報(bào)就行
老師,就是工資不正常發(fā)放,每個(gè)月按計(jì)提的申報(bào)個(gè)稅。去年的工資沒有發(fā)放完,補(bǔ)發(fā)去年工資的時(shí)候,這樣還用再申報(bào)去年那些月份的工資嗎?
一直這樣按計(jì)提數(shù)申報(bào),發(fā)放后不申報(bào)可以嗎
可以的,可以這么做
好的,謝謝老師
不客氣,請幫我五星好評,謝謝啦