您好,這個是合并起來重新申報的了
制造業,廠里也零售,頭幾個月都是零申報,自產產品實際上有零售,也有贈送,員工福利,股東拿貨?,F在重新做賬,沒分內外,零售,贈送等都要做入,那么之前增值稅申報的是要每個月都更正申報,還是后面的月份慢慢按無票收入申報補掉?
每個月個稅申報按應發工資申報還是實發工資申報? 如果公司幾個月才發放一次工資,那沒發工資的幾個月的個稅如何申報?按零申報嗎?合計發的那個月按實際發的幾個月的工資? 補充,如果員工正常工作幾個月了,公司延發3個月工資、那這幾個月中個稅按零申報?還是按應發工資申報了?
老師,我連續幾個月的個稅申報錯誤,更正的時候是按月倒著更正還是按前后順序更正?
我們三個月都沒有發工資,個稅都是零申報的,后面實際發放了是要把之前的零申報更正作廢然后按實際發放每個月重新申報嗎
申報7月個稅時漏了幾個員工沒報,把他們變成了非正常,后來重新導入了人員信息,然后8月申報時這幾個員工的1月到6月累計收入沒有了,是什么原因呢?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
明白,謝謝老師
不客氣的祝您開心