可直接在申報表調整0.01
增值稅申報表的期末留底稅額欄次與金蝶財務軟件上不一致咋調整呢?
老師,請問增值稅申報表銷項稅額比賬上少了0.01怎么調整呀,銷售收入申報數和賬上是一致的,因為賬上是多筆收入,申報人當時沒手動改稅額導致差了0.01元,現在賬上怎么調整比較合理呀,
財務軟件上和納稅申報表上有未開票收入,收入對上了有,但是軟件上銷項比申報表上多了0.56怎么辦呢
增值稅申報表銷項比財務軟件里多0.01咋整,收入是對上的
稅率有6和13,增值稅申報表銷項比財務軟件里面多71.79,收入是一樣的。是什么原因導致的
老師,公司增加了一名員工,已經做完增員了,在社保客戶端申報時,怎么增加這名員工
請問一般納稅人收到專票,不抵扣增值稅,那進項稅額可以直接入入成本嗎
老師,同事不交社保,在別的公司交的,可以用公戶給發工資
老師孫文鑫分錄應該怎么寫?
老師好,請問一下我們把項目的純勞務承包出去了,和對方簽訂的是勞務承包經營合同,對方只能按照簡易計稅給我們開3個點的專票還是可以選擇一般計稅給我們開9個點的專票
老師個體工商戶,23年4月注冊,23年收到貨貨款5萬,未開發票,也未申報無票收入,然后現在對方要求開發票,對方要求在備注欄里寫上23年業務,這樣可以嗎,會不會產生稅務風險
請問,數電發票單張票面金額有限制嗎?
請問老師,員工個人的發票,抬頭是拼音名字,可以報銷嗎
老師,公式里的D是不是固定股息?K是資本成本率,也是資本成本嗎?
老師您好,固定資產加速折舊不能超過多少的比例,超過后又怎么處理呢?
填在哪一欄
填了后哪個留底稅額申報表又比財務軟件多0.01了
是直接調銷項稅。
或者直接調財務軟件,調整到營業外收支
是調的銷項,填在納稅調整哪里的,銷項下來了,收入和銷項對上了,但是留底稅額又少了0.01了。直接調財務軟件的話是借營業外收入-.0.01,貸銷項了
直接調財務軟件的話是 借營業外收入-.0.01,貸銷項
直接用這種方式吧。