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老師,審計要出往來賬常年不動掛賬的情況說明,還有固定資產的情況說明,像這種有模板嗎?往來掛賬多,固定資產對不上、不夠,做折舊后面她們也沒有帶任何表,不知道他們按怎么折舊,很多年前又都是手工賬

2023-09-04 12:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-04 12:21

您好,同學,很高興回答您的問題!

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快賬用戶5633 追問 2023-09-04 17:31

本人是平臺公司的一名財務會計人員,現有幾個困惑問題,本公司主營業務為工程建設,除需要正常做企業賬同時,還需要做基建賬。現擬解惑的問題是關于基建賬的,建設一個項目,可能涉及到多個資金來源渠道,如補貼、貸款、項目資本金,而資金在同一銀行賬戶,但賬戶不是專用賬戶,資金可能用于多個項目的支出,那這種情況下,在做基建賬時如何做賬,似乎資金不好細分,因為一個項目就設立一個基建賬套,那這種情況下,銀行存款科目余額也難以保持和實際余額一致,因為資金用于多個項目而不是單一項目,還請老師能夠解惑,萬分感謝。

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齊紅老師 解答 2023-09-04 17:31

一套賬多個項目必須設置明細科目來分別核算每一個項目

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快賬用戶5633 追問 2023-09-04 17:31

老師,沒聽懂您表達的意思,同一資金(同一賬戶)用于多個項目,然后這幾個項目又各自單獨建立了基建賬,這種情況下入賬時銀行存款沒辦法保持一致呀

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快賬用戶5633 追問 2023-09-04 17:31

比如公司打入賬戶100萬項目資本金,然后這個錢用在了幾個項目上,這幾個項目又是單獨建立基建賬的

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齊紅老師 解答 2023-09-04 17:37

您好,同學,是這個意思的

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快賬用戶5633 追問 2023-09-04 19:14

企業賣自用的車,會有什么稅

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齊紅老師 解答 2023-09-04 19:15

交增值稅所得稅印花稅

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快賬用戶5633 追問 2023-09-04 19:15

如果處置所得是負的呢?

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齊紅老師 解答 2023-09-04 19:15

同學你好 轉到營業外支出 增值稅印花稅正常交 負數的轉到營業外支出調增

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快賬用戶5633 追問 2023-09-04 19:16

小規模不超15萬,免征吧?

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齊紅老師 解答 2023-09-04 19:17

增值稅附加稅印花稅 月銷售額100,000或者季度銷售額300,000普通發票可以免增值稅附加稅

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快賬用戶5633 追問 2023-09-04 23:28

租房發票要專用票,房東到手20萬,我承擔個人所得稅16%,增值稅為0.05,票面出來報銷應該是多少

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齊紅老師 解答 2023-09-04 23:29

你好,你只需要承擔個人所得稅16%,其他的不承擔嗎? 如果是的話,20/1.05乘以(1?16%)的

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快賬用戶5633 追問 2023-09-04 23:29

主營業務收入的數額,科目余額表與記賬憑證的數額為什么不一致

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齊紅老師 解答 2023-09-04 23:30

看一下是不是有紅沖的放到了地方。 農村的業務,你把它放到代發負數。 紅沖的業務,你把它放到貸方負數。

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快賬用戶5633 追問 2023-09-04 23:31

更正以前年度未開票收入,怎么入賬,是不是可以直接 借:應收 貸:以前年度損益調整,補交的增值稅也直接 借:以前年度損益調整 貸:銀存這樣?不然計入收入和銷項,今年的收入發生額和稅收以及這塊的累計數就不對了。

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齊紅老師 解答 2023-09-04 23:33

借應收賬款 貸以前年度損益調整 應交稅費、應交增值稅銷項, 借應交稅費、應交增值稅銷項 貸應交稅費查補稅款, 借應交稅費查補稅款貸銀行 你這里需要價稅分開的。

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快賬用戶5633 追問 2023-09-04 23:33

如果是的話,20/1.05乘以(1?16%)的 其他稅也承擔了

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齊紅老師 解答 2023-09-04 23:34

具體的交了哪些稅款,還有你的應收賬款金額是多少,你的稅率是多少?

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您好,同學,很高興回答您的問題!
2023-09-04
同學你好 這個就是掛往來的哦
2020-11-30
你好,你們的固定資產種類多嗎?當時他給你核定的時候,它是根據什么來的,還有你看下你賬上是根據什么來做的,有沒有是費用的,然后你做到了固定資產里面。
2023-02-17
你好;? 你這個車輛變賣或者報廢了嗎 ?如果是變賣的話要組哦固定資產清理處理的; 借固定資產清理 ;累計折舊貸固定資產;? ?變賣:借銀行存款貸固定資產清理 ; 應交稅費-應交增值稅 ; 結轉到固定資產清理余額 到資產處置損益科目去??
2021-11-02
您好,那您紅字沖回錯誤分錄,按正確重新做,您目前的折舊全計提完畢?
2021-12-17
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