按照優(yōu)惠后的金額申報(bào)就可以
公司先購(gòu)買(mǎi)一批庫(kù)存商品已入庫(kù),未付款,賬已做。借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款,過(guò)了幾個(gè)月付款時(shí)供貨商給予95折優(yōu)惠,優(yōu)惠的這部分如何做賬,需要沖減庫(kù)存商品嗎?
咨詢一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),工廠向供貨商A購(gòu)買(mǎi)了一批材料,賣(mài)給供貨商B,付給供貨商A的貨款是部門(mén)經(jīng)理墊付的,已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)了,平時(shí)也向供貨商B買(mǎi)貨,老板的意思是用賣(mài)供貨商B的貨款抵扣平時(shí)向供貨商B買(mǎi)貨的貨款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎做好些? 入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款A(yù) 報(bào)銷(xiāo) 借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 賣(mài)貨 借:應(yīng)收賬款-B 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 付款 借:應(yīng)付賬款-A 貸:其他應(yīng)收款 抵貨款 借:應(yīng)付賬款B 貸:應(yīng)收賬款B 是這樣做嗎?
老師您好,供應(yīng)商每次給我們優(yōu)惠,比如我們只付款10000,供應(yīng)商給我們發(fā)貨11500,開(kāi)專(zhuān)票也是11500,那這樣我們的應(yīng)付賬款借貸不平,那這1500應(yīng)該咋做賬啊?
老師好,我們之前收到供應(yīng)商送貨后做了暫估入賬,借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商貨款,現(xiàn)在供應(yīng)商沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,也不需要我們支付貨款了,該怎樣把賬調(diào)平
老師好,比如我們向供應(yīng)商采購(gòu)100公斤面粉,每公斤單價(jià)14.5,然后當(dāng)月入賬了,次月要支付給供應(yīng)商貨款的時(shí)候,供應(yīng)商說(shuō)給予優(yōu)惠,每公斤只需要支付14元,那么優(yōu)惠的50元,我應(yīng)該掛在什么科目呢? 借:應(yīng)付賬款 1450 貸:銀行存款 1400 ?
固定資產(chǎn)政府補(bǔ)貼需要交稅嗎
土地使用權(quán)的攤銷(xiāo)的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,公司本期開(kāi)票400萬(wàn),但是我不想繳納400萬(wàn)稅款,覺(jué)得付的錢(qián)有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷(xiāo)售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開(kāi)票金額400萬(wàn)嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說(shuō)下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷(xiāo)售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷(xiāo)售處理,記入銷(xiāo)售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢(qián)后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎