借::應(yīng)付賬款-暫估 貸營(yíng)業(yè)外收入
老師,購(gòu)進(jìn)商品,沒(méi)有拿到發(fā)票,做借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款—暫估,這個(gè)暫估后面是不是還要付上供貨商的名字呢,還是所有供貨商的商品沒(méi)有拿到發(fā)票,都用一個(gè)暫估科目就好
老師您好,想請(qǐng)教一下,之前購(gòu)貨沒(méi)有取得發(fā)票,做的暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了一部分,我要怎么做分錄?是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-甲公司嗎?
我們是沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)的,供應(yīng)商直接發(fā)貨給我們客戶,因?yàn)楫a(chǎn)品沒(méi)有驗(yàn)收,供應(yīng)商和我們當(dāng)月都是沒(méi)有開票的。你說(shuō)送貨的當(dāng)月,這樣做分錄妥當(dāng)嗎?借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估,借:發(fā)出商品 貸:庫(kù)存商品。不想暫估進(jìn)項(xiàng)稅
老師好,我們之前收到供應(yīng)商送貨后做了暫估入賬,借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商貨款,現(xiàn)在供應(yīng)商沒(méi)有開發(fā)票,也不需要我們支付貨款了,該怎樣把賬調(diào)平
老師你好我新接手一家公司,公司之前采購(gòu)做賬是 1 付款后: 借 應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算 貸 銀存 2收到發(fā)票后 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算 3 然后入庫(kù) 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 本來(lái)應(yīng)該最后的余額都應(yīng)該是結(jié)平的 但是有一家供貨商現(xiàn)在是應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算的借方余額3600,應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付賬款的貸方余額35000,這個(gè)我看了以前的賬也沒(méi)有找出是哪幾筆出的問(wèn)題,實(shí)際上這家公司付款、發(fā)票、發(fā)貨都是結(jié)清了的,現(xiàn)在要怎么把這個(gè)賬調(diào)平?
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個(gè)不算是我們A公司的收入吧,應(yīng)該是B公司給c公司開銷售發(fā)票嗎?需要怎么寫分錄?
老師您好,我們屬于知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所(普通合伙),獨(dú)立核算,我們是先分后稅的,屬于申報(bào)個(gè)稅的經(jīng)營(yíng)所得嗎?如何申報(bào)呢?投資人寫誰(shuí)?
公司承擔(dān)員工個(gè)稅,發(fā)工資的時(shí)候就不用扣除個(gè)稅了吧?比如工資7000個(gè)稅30發(fā)工資直接7000就可以了吧?
什么是會(huì)計(jì)估計(jì)變更?什么是會(huì)計(jì)政策變更?我分辨不出來(lái),有什么好的辦法分辨的嗎?
制定工資結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案,確保符合新疆地方政策。
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅是否可以當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納,這樣子可以避免多提和少提的情況。
自產(chǎn)自銷的紅薯免征企業(yè)所得稅嗎
老師,企業(yè)所得稅用不用計(jì)提呢?分錄是怎么做的?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)咨詢服務(wù)公司員工工資怎么做會(huì)計(jì)分錄?是借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬嗎?
2025個(gè)稅申報(bào)專項(xiàng)附加,可以先按照月嗎,明年匯算時(shí)候若有中途增加項(xiàng)目在按照年呢
如果暫估是負(fù)數(shù)呢,營(yíng)業(yè)外支出嗎
怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢?
應(yīng)該是做了退貨,需要對(duì)方開紅字發(fā)票,但是現(xiàn)在沒(méi)有開票,款也不用我們付了,這該怎么做平呢
那個(gè)就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
好的老師還有一個(gè)問(wèn)題,就是我們做暫估之前有兩筆負(fù)數(shù),賬上是借:庫(kù)存商品 -100,貸:應(yīng)付賬款暫估:-100,然后有收到發(fā)票的就轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款了,現(xiàn)在應(yīng)付賬款付了一部分,剩余的不支付了,賬上應(yīng)付賬款-應(yīng)付供應(yīng)商貨款 余額貸方50,導(dǎo)致現(xiàn)在整個(gè)應(yīng)付賬款科目是借方余額,我該怎么調(diào)平呢
就按我前邊說(shuō)的,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者支出
那現(xiàn)在明細(xì)科目,應(yīng)付賬款暫估是借方余額,應(yīng)付供應(yīng)商貨款是貸方余額我是需要借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)付賬款暫估,然后借應(yīng)付供應(yīng)商貨款,貸營(yíng)業(yè)外收入嗎
是的,沖平就是了呀
那這個(gè)應(yīng)付賬款有的月份有發(fā)票,有的月份沒(méi)發(fā)票,我全進(jìn)營(yíng)業(yè)外,到時(shí)候交稅有沒(méi)有影響呢
自己想辦法吧,不能老是那樣子。這個(gè)是管理上的問(wèn)題