同學,你好 你現在是開紙質發票嗎?
老師好,新手咨詢個問題。昨天新買的稅盤,下午四點安裝調試好后打印成功。然后稅盤插在電腦里沒有摘下。晚上九點左右,發票打印時點擊打印,稅單編號正確,內容也確定無誤,但是打印出的內容卻是之前的,成了廢票。并且有時點擊不打印,或者出現打印錯誤,好像是有提示是說“離線發票打印超限”什么的。關閉開票軟件重新登錄,但沒有拔出稅盤,結果還是出現之前的問題,連續出現三四張廢票。請問老師這是什么情況?
老師你好,請問下增值稅發票(UKey版) 打印怎么設置,我使用的是打印機是和金稅盤版同一個打印機,但是打印的時候,放紙方式是一樣橫式的,但是出來卻是豎式打印,而且只打印左邊半邊,右邊的內容都打印不出來,請問這是怎么回事,要怎么調整?謝謝!
老師,您好,請問下有位客戶55萬的咨詢服務費,對方不需要開發票,建議轉公賬還是私賬呢?如果轉公賬合同上有什么要注意的嗎?答訂55萬為不含稅嗎?
老師您好,請問發票打印的時候,是不是還得調試下發票打印機。。。什么對齊方面的事。。。有啥要注意嗎(新手小白)蟹蟹老師
老師您好,請問發票打印的時候,是不是還得調試下發票打印機。。。什么對齊方面的事。。。有啥要注意嗎(新手小白)蟹蟹老師
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
對,紙質票、電子票,分別有什么需要注意的嗎?(聽課程說是密碼區不能有什么東西,沒聽懂)蟹蟹老師
老師,回答一下呢
老師,人呢?不說話了
同學,你好 電子發票不用對齊,直接白紙打印就行 紙質發票要對齊的,在打印之前要設置好
如何做出口的退稅流程?
同學,你好 1、有關證件的送驗及登記表的領取。 企業在取得有關部門批準其經營出口產品業務的文件和工商行政管理部門核發的工商登記證明后,應于30日內辦理出口企業退稅登記; 2、退稅登記的申報和受理。
生產上面借用人家叉車用的費用,怎么記賬?
同學,你好 工程施工-租賃費
開票后,顯示未上傳 ,電腦重啟了也是,跟不小心點了數據匯總上傳和電腦自動清卡有沒有關系呀
同學,你好 沒有關系
開了發票顯示未報送,點發票上傳,提示手工上傳發票任務已經啟動什么意思啊
同學,你好 就是手工上傳發票
之前都是電自己報送啊,那要怎么搞
同學,你好 你過一下再點進去看,一般是會自動上傳的
請問:借以前年度損益調整—所得稅費用 25,貸:遞延所得稅資產 25,為啥所得稅費用增加了25萬啊,不是以前年度損益調整增加25萬嗎?
同學,你好 不同的問題是需要分開提問的,謝謝!
給您五星好評呢,謝謝啦
經常找您提問呢
同學,你好 比如應收賬款壞賬準備期末比期初多了100萬元,100萬元需要進行納稅調增, 因該事項導致當期的所得稅費用需要多繳納,所以得稅費用增加了25萬
同學,你好 你過一下再點進去看,一般是會自動上傳的 開票好多內容,要導入清單,提示格式不對怎么辦
同學,你好 你先下載清單格式,然后根據這個清單格式填寫