你好,學(xué)員,本期沖回暫估,按照發(fā)票重新入賬
去年暫估的成本和費(fèi)用,今年發(fā)票收到后,怎么做賬?去年12月份的賬要修改嗎?
去年12月暫估的費(fèi)用 借 管理費(fèi)用-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估,今年匯算清繳前發(fā)票來(lái)了,該怎么做賬呢
4月份做賬發(fā)現(xiàn)3月份錯(cuò)誤怎么辦? 3月份付了房租 未收到發(fā)票 做賬如下:借管理費(fèi)用-房租 貸銀行存款 4月份收到發(fā)票 怎么做會(huì)計(jì)分錄 請(qǐng)老師給出具體會(huì)計(jì)分錄
老師 我去年12月份暫估了一筆費(fèi)用借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 然后這個(gè)月收到發(fā)票我要怎么賬務(wù)處理好點(diǎn)呢
去年12月份計(jì)提的費(fèi)用, 借,管理費(fèi)用-貸,應(yīng)付賬款暫估 發(fā)票今年4月份收到的,4月份收到發(fā)票要怎么做賬? 是小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,謝謝
農(nóng)業(yè)機(jī)耕費(fèi)免增值稅嗎?
去年暫估的成本,由于沒(méi)有發(fā)票進(jìn)來(lái),在做匯算清繳的時(shí)候給他調(diào)出來(lái)了,那這樣的話賬需要調(diào)整嗎?需要做憑證調(diào)整嗎?
老師,你好,我們前年已經(jīng)匯算清繳完了,今天發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)有一張入成本的一張票在去年他們沖紅了,這怎么辦?
老師,公戶往外轉(zhuǎn)賬花的手續(xù)費(fèi)4元 怎么做分錄
怎么在上海電子稅務(wù)局局查詢專管員信息
各位老師大家好,作廢的發(fā)票也要計(jì)入收入嗎,收入發(fā)票
上海稅務(wù)說(shuō)專管員,經(jīng)濟(jì)區(qū)是什么意思?
非同一控制下的企業(yè)合并,下列說(shuō)法中正確的有)。A購(gòu)買(mǎi)方對(duì)合并成本大于合并中取得的被購(gòu)買(mǎi)方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額,合并報(bào)表應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為商譽(yù)B發(fā)生的直接相關(guān)費(fèi)用應(yīng)計(jì)入合并成本C購(gòu)買(mǎi)方對(duì)合并成本小于合并中取得的被購(gòu)買(mǎi)方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額,合并報(bào)表應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為其他綜合收益D企業(yè)合并各方合并前后不受同一方或相同多方最終控制
24年單位工程至今未結(jié)束一直未開(kāi)發(fā)票,若還未取得發(fā)票可5年內(nèi)調(diào)增?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)報(bào)銷(xiāo)生育津貼要啥呢?
跨年了怎么沖回?和不跨年一樣么?
是的,和不跨年一樣的, 沖回,重新確認(rèn),差額費(fèi)用體現(xiàn)在今年的
跨年了,損益類不用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)么?麻煩老師確認(rèn)一下
這個(gè)確實(shí)不用的,學(xué)員 因?yàn)橐话闶巧婕爸卮髸?huì)計(jì)差錯(cuò)使用以前年度損益調(diào)整,或者未分配利潤(rùn)的,謹(jǐn)慎使用的 老師接觸的公司,以及在的上市公司也是直接沖費(fèi)用