同學你好 四月的還沒結賬就在四月份紅沖錯誤的然后做正確的
老師,請問12月份付1月到3月份租金,15月份做借預付賬款貸銀行,發票未回。 在1月份租金怎么體現?
去年交房租十萬沒收到房租發票,做會計分錄借:管理費用 貸:銀行存款10,今年4月份收到房租發票,且匯算清繳時已經納稅調增,現在應該怎么做賬啊?
2022年九月份預付2022年下半年的房租以及2023年1至6月份的房租,一共預付了一年的房租,九月份付款時,會計分錄借:預付賬款貸:銀行存款,每月攤銷費用會計分錄是借管理費用。貸:預付賬款,請問2022年十月發票到的會計分錄?
老師 ,關于房租: 12月份支付,2023年1月才能取得發票。 我12月份的會計分錄能不能寫成 預付賬款:10000 銀行存款:10000 計提房租: 管理費用: 10000 暫估費用:10000 收到發票:再怎么做分錄
4月份做賬發現3月份錯誤怎么辦? 3月份付了房租 未收到發票 做賬如下:借管理費用-房租 貸銀行存款 4月份收到發票 怎么做會計分錄 請老師給出具體會計分錄
老師出售公司已經使用過的固定資產是開2個點的發票嗎?還是采購幾個點就開幾個點啊
老師,及有簡易計稅又有一般計稅,成本不能混淆,固定資產按簡易計稅和一般計稅的收入分攤,那勾選的時候就一張發票啊難道再做進項轉出嗎?這樣著實太費勁啊
老師你好現在印花稅是千分之五減半交對嗎
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老師,企業法人給自己發公司。但是沒有實際發放,只是掛在了他的身上,現在稅務局查賬。說沒有銀行轉賬要匯算清繳調增。該怎么辦?
處置固定資產,累計折舊期末小于期初,匯算清繳怎么辦
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建筑行業今年一季度人數和去年一季度人數差太多。專管員說是要更正報表 因為企業有的季度有代發工資有的沒有 這種難道就不合規了嗎
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我做在一張憑證上了 更正加發票的 老師看下對嗎
這樣看比較方便 請老師看下對嗎?
同學你好 這樣看可以的