是的,8月不用發(fā)票付款的了。憑申請單付款
老師,我們是商貿(mào)公司,6月—8月進了幾批貨,但是入賬時我都按照無發(fā)票,憑借入庫單和付款申請單入庫存商品了,沒有掛預付賬款,今天收到了3張發(fā)票,有兩張發(fā)票上的金額是把7—8月的進貨費在里面含著呢,加上稅費金額大于我們之前實付的,6月—7月的憑證都裝訂了,現(xiàn)在最簡單的賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
老師好 6月份計提了暫估人工成本 8月份勞務(wù)公司開發(fā)票款過來了 我是在8月沖6月的暫估好,還是修改6月的憑證好
老師,6月付的款,7月開發(fā)票給我們,6月我是可以直接入費用,發(fā)票附到6月憑證里面,還是入其他應(yīng)收款,7月收到發(fā)票再轉(zhuǎn)費用比較好
老師你好:6月份的電費發(fā)票我是7月份才打印的,發(fā)票日期是7月份的,那7月份開的發(fā)票不好放在6月份的賬里入賬,請問一下,我先預提的話,記賬憑證后面也要附東西嗎?
老師,是這樣,比如實際業(yè)務(wù)發(fā)生在6月,開票日期是7月份,我們付款賬期是2個月。也就是8月份才用這個發(fā)票給對方付款,請問這個成本應(yīng)該計入在哪個月?我要是計入6月了,發(fā)票的錢還沒付,我也沒辦法裝訂憑證呀
老師,現(xiàn)金折扣影響企業(yè)所得稅嗎?
區(qū)分固定性經(jīng)營成本和固定性資本成本,老師什么區(qū)別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發(fā),企業(yè)所得稅納稅調(diào)增10萬,然后賬上一直掛著應(yīng)付職工薪酬10萬,今年查賬時,發(fā)現(xiàn)前年的應(yīng)付職工薪酬10萬是當時計提多了,現(xiàn)在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來了一張發(fā)票產(chǎn)生了增值稅銷項稅額,600多元,現(xiàn)在應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產(chǎn)生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結(jié)轉(zhuǎn)掉,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?賬都結(jié)完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發(fā)工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現(xiàn)在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變?yōu)樨摂?shù)?