早上好,當(dāng)然記6月嘛,計提成本,發(fā)票收到時沖回這個分錄,再按發(fā)票金額做分錄,發(fā)票放在7憑證里,沒有要求成本費用當(dāng)月有發(fā)票,年度匯繳前來發(fā)票都可以稅前扣除的
老師,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)月的費用應(yīng)該計入當(dāng)月,但是我想問,在實務(wù)中,就比如快遞費用,他都是7月份的款項,8月份開票這樣子操作的,就是月結(jié)形式嘛。目前我們企業(yè)的做法是8月份收到票,就計入8月份的費用中,我想請問這樣做是不是不對啊?
老師,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)月的費用應(yīng)該計入當(dāng)月,但是我想問,在實務(wù)中,就比如快遞費用,他都是7月份的款項,8月份開票這樣子操作的,就是月結(jié)形式嘛。目前我們企業(yè)的做法是8月份收到票,就計入8月份的費用中,我想請問這樣做是不是不對啊?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒有發(fā)票,是按照暫估的來做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實從8月來看,豈不是就兩次原材料了???
老師,我們7月的業(yè)務(wù),對方8月份才給我們開了成本票,好多種這種情況我做帳能不能不按照應(yīng)該是哪個月的費用做成本,直接按照開票日期走,不管成本發(fā)票是哪個月的業(yè)務(wù),哪個月開的發(fā)票我就做賬在開票的那個月可以嗎
老師 昨天財管的回放為啥選不了倍速
給客戶送禮,品牌包包等,需要繳納什么稅種呀?
小規(guī)模公司開1稅點專票10萬,所有稅費用由我們公司承擔(dān),這個費用是怎么算?我們也給小規(guī)模開10萬普票。
老師,我們公司是一般納稅人購進二手車時二手車交易市場開的普票,出售二手車時發(fā)票上沒有稅率只有價款也是開的普票嗎?銷售開的普票的話,稅率多少?
請問老師是不是銷售商品只要出庫就視同銷售商品進行賬務(wù)處理而不是按是否開票來確定。謝謝老師
這道題不會 老師,麻煩詳細解答一下
出售單位車輛 開票金額5000元過戶手續(xù)150怎么寫分錄 這5000在利潤表里哪個項目體現(xiàn) 算企業(yè)收入嗎
貿(mào)易公司,報關(guān)單上貿(mào)易術(shù)語應(yīng)該是CFR,錯誤的寫成了CIF,對出口退稅有影響嗎?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳截止到什么時間
老師,采用會計軟件后,登錄憑證,會記科目后,自動生成科目余額表?需要注意哪些?謝謝