你好,這種情況還是直接聯(lián)系稅務(wù)解決
別人開(kāi)給我公司的一張專(zhuān)票,我們已經(jīng)勾選抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)把第二聯(lián)和第三聯(lián)退給對(duì)方 對(duì)方說(shuō)因?yàn)榘l(fā)票我們用掉了,所以需要開(kāi)具紅字信息表,然后他們?cè)匍_(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票出來(lái) 請(qǐng)問(wèn)程序是這樣的嗎,紅字信息表是什么?
老師是這么一個(gè)問(wèn)題,實(shí)操中,嗯咱是作為購(gòu)買(mǎi)方,從對(duì)方廠家,比如說(shuō)廣州進(jìn)了一批貨,進(jìn)了一批貨回來(lái)之后嗯,過(guò)了一個(gè)月,人家嗯,要求咱作為購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具申請(qǐng)一張紅字的信息表,然后對(duì)方人家是銷(xiāo)售方,銷(xiāo)售方給咱開(kāi)了一張。嗯,紅字的銷(xiāo)售折讓發(fā)票是負(fù)數(shù)的,然后回來(lái)我做這個(gè)賬的時(shí)候,因?yàn)樗莻€(gè)銷(xiāo)售折讓?zhuān)鈱?xiě)的合計(jì)金額是多少?zèng)]有具體的明細(xì),我這個(gè)錢(qián)是應(yīng)該怎么樣去分?jǐn)偟轿疫@個(gè)庫(kù)存商品中啊。
老師請(qǐng)問(wèn),我們公司前期購(gòu)買(mǎi)的貨物,款已付,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已收,并認(rèn)證了,后面這些貨物,降價(jià)了,廠家給我們補(bǔ)差價(jià),金額有點(diǎn)大,七十多萬(wàn),以前這種情況就以后訂貨每次沖減一些下來(lái),這次公司中止代理了,就要一次性的退回這個(gè)錢(qián),我們這邊申請(qǐng)沖紅信息表,然后對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票過(guò)來(lái),如果涉及多張?jiān)瓉?lái)已認(rèn)證的發(fā)票,紅字信息表,是不是也要多張申請(qǐng),后期這個(gè)錢(qián)回來(lái)了,銷(xiāo)售方的紅票也回來(lái),怎么記賬呢,調(diào)減以前的成本,調(diào)減庫(kù)存嗎
我是購(gòu)買(mǎi)方,成品油已經(jīng)點(diǎn)了進(jìn)項(xiàng)后,對(duì)方發(fā)票因?yàn)橐?guī)格型號(hào)有問(wèn)題,所以需要紅充,我就開(kāi)具了紅色信息表,可是紅色信息表卻顯示庫(kù)存不足,但是我成品油庫(kù)存是足夠的,請(qǐng)問(wèn)老師這是什么原因?對(duì)方說(shuō)是因?yàn)槲乙呀?jīng)進(jìn)過(guò)庫(kù)存了,讓我要抵扣勾選才可以紅充,請(qǐng)問(wèn)我可以抵扣勾選被紅充的發(fā)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,想咨詢(xún)一下,我們收到了一張油品發(fā)票,已經(jīng)勾選入庫(kù),但是未勾選認(rèn)證,對(duì)方現(xiàn)在是數(shù)電票,我們這邊發(fā)了紅字信息確認(rèn)單過(guò)去,對(duì)方直接點(diǎn)擊確認(rèn)油品就給他們退庫(kù)了,現(xiàn)在是不是數(shù)電票不用給我們開(kāi)紅字發(fā)票呀?這樣的話我們?cè)碌讏?bào)稅的時(shí)候需要再紅字信息表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一欄里把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?這個(gè)會(huì)影響我們報(bào)稅,系統(tǒng)比對(duì)不符嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買(mǎi)的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?