您好,這個是你們提供的空調**嗎還是
請問老師,我單位是餐廳,租一個大酒店3層,中央空調的費用發票,大酒店給我單位開具的:項目名稱:燃氣、稅率9%,我認為大酒店開出的燃氣項目的專票不正確,稅率9%也不正確,所以拒收了。但是大酒店說他們的供暖系統就是燃氣供暖,所以給我們開的發票就是這樣的,請問老師到底應該開什么?
老師,咨詢一個問題,就是4s店銷售車輛,除整車外還包含上戶,加裝精品等業務。公司與客戶簽合同寫的是一個總體價格,對車價,上戶,精品具體金額未做明確規定,僅備注包含這些費用項目。公司上戶,加裝業務是外包出去的。開票給客戶僅開了車價部分,對上戶等其他費用未開具,而是讓代辦上戶方開票時抬頭直接開客戶名字,4s店取得這部分發票復印件做代收代付沖抵客戶往來款,剩下的往來再確認無票收入。這種操作有什么稅務風險呢?
危廢處置費,就是危險廢棄物的處理費用。我們企業搞生產的,會有一些工業垃圾,屬于危險廢棄物,需要聯系專門的回收公司進行專業的處理,不可隨意丟棄。我們每年出錢,讓對方把東西拉走進行處理,對方給我們開發票。但是這個發票,我有個問題,她的發票上的貨物,應稅勞務服務名稱怎么填寫?就是他的應稅服務編碼是什么?我覺得是屬于現代服務里的,但是看過里面的內容,又沒覺得符合里面的哪一個,請老師解答,謝謝
危廢處置費,就是危險廢棄物的處理費用。我們企業搞生產的,會有一些工業垃圾,屬于危險廢棄物,需要聯系專門的回收公司進行專業的處理,不可隨意丟棄。我們每年出錢,讓對方把東西拉走進行處理,對方給我們開發票。但是這個發票,我有個問題,她的發票上的貨物,應稅勞務服務名稱怎么填寫?就是他的應稅服務編碼是什么?我覺得是屬于現代服務里的,但是看過里面的內容,又沒覺得符合里面的哪一個,請老師解答,謝謝
老師您好,我公司小規模納稅人,給對方公司提供了勞務服務,收取了費用43000元,只有3000元是我公司自己的收入,其他40000元是付個這個人的,里面包含了這個人的一切工資社保公積金等,請問我應該怎么開發票?當下可以開免稅嗎?備注需要寫點什么嗎?我是新手謝謝老師
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
老師,您發的有2個字看不到。應該是新增了中央空調系統吧。
這個系統是軟件的還是硬件的啊
老師,我是外賬,不太懂
如果是軟件的話,作為建筑服務的就可以