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農民合作社受托代銷非本社成員商品比如是90萬,賣出時,借:銀行存款 100,貸:受托代銷商品 90,貸:經營收入 10,請問,合作社按照100萬開出賣出發票,實際手續費收入10萬,這10萬要交增值稅嗎?如果要交,增值稅報表上,發票是100萬,收入是10萬,二者不一樣,怎樣填表? 上位老師說收入是100萬,可明明只收手續費10呀,怎樣填制增值稅報表?

2023-08-27 19:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-08-27 20:05

您好 合作社按照100萬開出賣出發票 那您就要按照發票開具的金額100萬填收入的 除非貨物發票是委托方開具 您只開具10萬的代銷手續費發票 那您的收入就是10萬

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您好 合作社按照100萬開出賣出發票 那您就要按照發票開具的金額100萬填收入的 除非貨物發票是委托方開具 您只開具10萬的代銷手續費發票 那您的收入就是10萬
2023-08-27
您好,要交增值稅的,發票開的是100萬,收入就是100
2023-08-27
2)5日,甲公司委托丁公司銷售B商品100件,每件成本為0.8萬元,商品已經發出,合同約定,丁公司應按每件1萬.元對外銷售。甲公司按商品售價的10%向丁公司支付手續費,手續費增值稅稅率6%。25日,丁公司銷售B商品50件,開出的增值稅專用發票上注明的售價為50萬元,增值稅稅額為6.5萬元,款項已收到。31日,甲公司收到丁公司代銷清單和手續費的專用發票(增值稅稅率為6%),并根據代銷清單開具一張相同金額的增值稅專用發票。2.根據資料(2),下列各項中,甲公司委托丁公司代銷商品會計處理正確的是(BD)。A.向丁公司發出商品時:借:應收賬款113貸:主營業務收入100應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)13B.向J公司發出商品時:借:發出商品80貸:庫存商品80C.收到丁公司代銷清單確認手續費時:借:銷售費用5應交稅費一應交增值稅(進項稅額)0.65貸:應收賬款5.65D.收到丁公司代銷清單確認銷售收入時:借:應收賬款56.5貸:主營業務收入50應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)6.5
2022-12-19
你好需要計算做好了發給你
2021-04-01
你好需要計算做好了給你
2021-11-07
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