是這樣的,要是沒有發(fā)放呢,就是零申報,要是發(fā)放了呢,就按實際申報。對應(yīng)一下你的情況。然后個人所得稅是按月申報的,沒有申報的可以補充申報。
老師,我們公司在申報個稅時,有個職工是臨時請來的,就發(fā)了一個月的工資,在7月申報個稅時,忘記申報了這個職工的個稅,除了修改當(dāng)月的申報表之外,可以在8月份的時候補申報嗎
老師,我們單位有一個員工工資每個月發(fā)的5376.5元,今年到現(xiàn)在都給他申報的是5000,現(xiàn)在可以在12月份申報個稅的時候,把以前少申報個稅部分一次性補進(jìn)去嗎?
因為之前申報錯了,我在更改之前的申報,我們是所屬期7月申報6月的工資,我在更改申報所屬期7月的時候,有兩個員工是6月份入職的,一個員工6月份離職,一個7月份離職了,我申報所屬期7月份的時候顯示這個(圖一),那個圈起來的人在我們公司工資是3500,但是扣減是5000,就是6月份入職,6月份辭職的(圖二),請問現(xiàn)在怎么辦?
8月份到現(xiàn)在都有發(fā)工資,但是公司做個稅申報的時候只申報了一個人其它人都沒有申報個稅,每個員工都是每個月的工資都沒有超過5000元的,現(xiàn)在能不能在申報11月份個稅的時候把之前沒有申報個稅的人員補在11月份的工資一起累計申報個稅?
8月份到現(xiàn)在都有發(fā)工資,但是公司做個稅申報的時候只申報了一個人其它人都沒有申報個稅,每個員工都是每個月的工資都沒有超過5000元的,現(xiàn)在能不能在申報11月份個稅的時候把之前沒有申報個稅的人員補在11月份的工資一起累計申報個稅?之前是另一個人在弄,后面換人了,
所得稅匯算清繳研發(fā)費用優(yōu)惠表中48行怎么算
微信有許多支出帳單咋不顯示
另我們公司開承兌匯票給別人是不是可以賺利息?
老師,工商年報中認(rèn)繳出資額和實繳出資額怎么填?比如注冊資本100萬,實繳20萬,那認(rèn)繳出資額應(yīng)該填多少?
去年的采購返利,是今年開紅字發(fā)票比較好還是沖減今年的發(fā)票比較好
麻煩圖片這個老師說下謝謝
利潤總額除以收入三個季度比較接近,稅局讓我們改報表,怎么改
請教老師,我公司是4S店汽車銷售公司,有一臺試駕車需要退保險,保險費發(fā)票是8000元。已使用的保費是6000元,退保費2000元
工商年報中,單位繳費基數(shù)應(yīng)該怎么填寫,都是按照最低繳費基數(shù)交的,假如當(dāng)年社保基數(shù)沒調(diào)過,那就是基數(shù)×12個月,出來的金額換算成萬元對嗎
公司采用外包形式的研發(fā)項目,那么本公司可以沒有研發(fā)人員嗎?也就是本公司沒有研發(fā)人員的工資、社保等支出,符合研發(fā)費用加計扣除標(biāo)準(zhǔn)嗎?
現(xiàn)在一次性報6個月的工資是可以得嗎
你好? 一起發(fā)6個月的工資嗎?
是的老師,之前沒有申報,現(xiàn)在一次性申報6個月的
之前沒有申報的要做零申報處理,因為個人所得稅是按月申報的,然后現(xiàn)在咱一次性發(fā)6個月的工資就一次性申報個人所得稅。
如果咱原來沒有報,現(xiàn)在就做補充申報零申報就可以了,發(fā)工資的下個月正常全額申報。
比如說1月份入職,1到6月份零申報,7月份報7個月的工資,是這樣嗎
7月份報的是6月所屬期的個稅,你要是6月份發(fā)了6個月工資,那是應(yīng)該是6個月加到一起的數(shù)據(jù)申報。不是7個月的數(shù)據(jù)。
那你要是8月份申報,那是7個月的工資對,就算一起發(fā)7個月的工資,就一起把7個月的工資在8月15號之前申報就對了。
好的,知道了,謝謝老師
不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快