之前做了無(wú)票收入,后期開(kāi)了發(fā)票沖無(wú)票收入再做發(fā)票的 你紅沖無(wú)票收入它不就是負(fù)數(shù)了。
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
有沒(méi)有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發(fā)布.節(jié)目制作要交文化建設(shè)費(fèi)嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票要交文化建設(shè)費(fèi)嗎
匯算清繳時(shí)工資薪金包括工資還有其他的嗎?
老師,假設(shè)含稅100元開(kāi)9%專(zhuān)票,現(xiàn)在只開(kāi)3%專(zhuān)票,那么稅差要扣多少呢,附加稅12%
這什么意思啊,都是商業(yè)匯票,付款期限最長(zhǎng)不得超過(guò) 6 個(gè)月,后邊又說(shuō)了個(gè)提示付款期限,遠(yuǎn)期商業(yè)匯票的提示付款期限,自匯票到期日期 10 日,既付商業(yè)匯票的提示付款期限,自出票日起 1 個(gè)月
需要繳納的專(zhuān)票增值稅稅款可以在這個(gè)預(yù)繳的稅款里面沖減嗎
哦,預(yù)繳稅款是什么意思?你有異地預(yù)繳的嗎?
你說(shuō)下在哪個(gè)位置填寫(xiě)截圖。
預(yù)繳無(wú)票收入稅款,就像你說(shuō)的后期開(kāi)票沖減之前做的無(wú)票收入,這個(gè)是5月稅款所屬期交的無(wú)票收入,之前那個(gè)圖是7月的,6月開(kāi)專(zhuān)票也沖了一筆負(fù)數(shù)
可以的,可以這么做的。
那這個(gè)稅款是只能抵減3%稅率收入還是9%可以抵
你好,抵扣3%的,只能抵扣3%的。
就是說(shuō)9%稅款的需要另外交的對(duì)吧
我這個(gè)負(fù)數(shù)稅額在哪里抵減的,我看不到數(shù)據(jù)
對(duì)的,是的,你的正數(shù)3%和負(fù)數(shù)3%合計(jì)起來(lái)了,合計(jì)起來(lái)了之后再簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額里面。
我附表一有簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)生額,主表沒(méi)有看到數(shù)據(jù)
一正數(shù)一負(fù)數(shù),這不就是零了嗎?
那稅款那里怎么提現(xiàn)抵消之前預(yù)繳的無(wú)票收入稅款呢,還是不需要抵消
直接就抵消了一正數(shù)一負(fù)數(shù),人家沒(méi)有要求你交稅,這不就是抵消了,你開(kāi)了發(fā)票是不抵消了,開(kāi)的這個(gè)發(fā)票沒(méi)有交稅呀。
哦,好的,懂了
謝謝親的解答
不用客氣,工作愉快。