你好是的,業(yè)務(wù)招待費對。
請問老師一個問題,a公司是我們的客戶,b公司是a公司的客戶,然后a公司派人到b公司去出差,這個費用由我們公司承擔(dān),我們直接支付給b公司包機和住宿費用,那這個機票和住宿并不是b公司開給我們的,可以入賬嗎?
老師好,客戶坐車的車票,可以作為我們公司的業(yè)務(wù)招待費記賬并所得稅前扣除嗎?幫忙告知,謝謝!
酒店行業(yè),平時和會展公司合作,讓他們介紹客人來我們的場地開會,完了給會展公司一定傭金!請問會展公司可以開會議服務(wù)費發(fā)票給我們結(jié)賬嗎?
公司的一個客戶,去外省出差,是因為公司這邊的業(yè)務(wù)原因,所以我們是承諾給客戶報銷機票費用和住宿費用。請問這個費用要怎么入賬?客戶有提供發(fā)票回來,住宿費和飛機票都有發(fā)票。
老師,請問一下我們公司邀請客戶過來公司參加公司展會,并且公司給客戶買車票和安排住宿,可以作為業(yè)務(wù)招待費入賬嗎?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
但是公司股東先墊付這么招待客戶的費用,那么這位股東可以拿這些招待費報銷嗎?
你好 可以可以報銷 的
那么這些客戶都是以客戶他個人的名字是買車票的,那車票上都是個人的名字也都是可以的是嗎?
還有就是這些招待費的報銷金額有點大,除了需要這些車票發(fā)票之外,是還要需要什么材料嗎?
你好是的,對方把車票提供一點給咱,其他的沒有特殊的要求,然后報銷的時候單位領(lǐng)導(dǎo)要審批。
那么除了車票和住宿發(fā)票要提供,還需要其他材料,才可以報銷嗎?
最好是出一個雙方協(xié)商的那個協(xié)議,就是約定好這些單位的報銷。