您好,這個(gè)是可以的,可以
一般納稅人的商貿(mào)企業(yè),202O年9月開出一魂銷售發(fā)票七萬,但進(jìn)項(xiàng)票沒有取得,如果10月以后取得了,還能抵扣的嗎?如果取得的當(dāng)月無開票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師,一般納稅人的五金商貿(mào),用公司買車,取得的專票,可以抵扣增值稅嗎
老師,您好!我們是一般納稅人酒店行業(yè),從人力資源公司取得的人力資源服務(wù)差額征稅專用發(fā)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?謝謝!
我是一般納稅人,如果我取得一張專票,抵了增值稅,那我這個(gè)還可以當(dāng)成費(fèi)用票抵企業(yè)所得稅嗎
老師我們是一般納稅人商貿(mào)企業(yè),如果取得了礦產(chǎn)資源稅發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師,工商年報(bào)中那個(gè)股權(quán)變更是灰色的,不鞥填寫這怎么回事
老師,投標(biāo)文件中投標(biāo)人提供沒有備案的審計(jì)報(bào)告,屬不屬于虛假材料?
老師,匯繳的時(shí)候各類基本社會(huì)保障性繳款,是填單位承擔(dān)的社保金額嗎
股權(quán)投資余額是哪個(gè)科目余額,老師
老師,我們公司是做福利機(jī)構(gòu)的企業(yè),工會(huì)來我們這買券然后給員工發(fā)東西,今天有的企業(yè)想找我們公司買東西,但是他們不想給員工報(bào)個(gè)稅,每個(gè)月大概20萬,人員200人,他們想開工作餐就不用涉及個(gè)稅了,但是我們開不了工作餐,除了工作餐,還能開什么他們不用報(bào)個(gè)稅
老師,電子稅務(wù)局里已繳信息從哪里查呀?
老師,小規(guī)模納稅人不超過五百萬包含偶發(fā)不動(dòng)產(chǎn)銷售收入嗎
發(fā)票開票日期為23年12月,付款日期為24年1月,所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
車輛購買的保險(xiǎn)發(fā)票需要繳納印花稅嗎?
銷售貨物,對(duì)方未付款,老板要求收付實(shí)現(xiàn)制,怎么做憑證
好的謝謝
采礦企業(yè)一般涉及哪些稅了?
一般都是增值稅,附加稅,所得稅
比如我們購進(jìn)對(duì)方的石子產(chǎn)生了50稅金,那對(duì)方開具的增值稅和資源稅我都是可以抵扣的對(duì)嗎?
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
老師如果我進(jìn)項(xiàng)票有3%稅率 有9%稅率 如果我想上1%-2%的增值稅,銷項(xiàng)13% 收入含稅76 我怎么來核算我的進(jìn)項(xiàng)含稅金額。
這個(gè)沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是吧現(xiàn)在
是的,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)票還沒有
那樣的話,1你按照稅負(fù)率1.5%就可以的這樣
我要怎么倒推出來?
是不是這樣算 76/1.13*0.13=8.74 然后再不含稅價(jià)*1.5% 再用銷售8.74-不含稅價(jià)*1.5% 就得到進(jìn)項(xiàng)稅額 然后再用進(jìn)項(xiàng)稅額/綜合稅率12%*1.12
然后得出的含稅金額分別*3%和9%
對(duì)的,就是這個(gè)要處理的,看那個(gè)綜合稅負(fù)
好的我在算算看,老師昨天問的資源稅問題 ,采礦企業(yè)的資源稅什么情況下可以抵扣,但是具我了解資源稅是不可以抵扣的啊,都沒有資源稅發(fā)票。只有資源稅完稅證明
資源稅?您問的是哪個(gè)老師啊
昨天問的老師你
資源稅你不是取得了發(fā)票嗎這個(gè)
資源稅都是沒有發(fā)票
您看第一句問的,如果取得了礦產(chǎn)資源稅發(fā)票,這個(gè)
我以為礦產(chǎn)資源稅有發(fā)票?這個(gè)到底能不能開發(fā)票了老師
開始我們老板說礦產(chǎn)資源稅對(duì)方能開發(fā)票我,我記得以前這個(gè)只有完稅證明的
是賣的礦產(chǎn)還是資源稅?