您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師您好,不好意思周日還打擾了,麻煩你幫我看看這分錄有沒有錯(cuò)?謝謝
老師這個(gè)分錄什么意思沒看懂,老師麻煩解釋下,謝謝
老師麻煩看下劃紅線這句話什么意思,謝謝
請(qǐng)老師幫我看看這筆分錄代表什么意思,謝謝!
麻煩老師看看這筆分錄是什么意思,逐條解釋,謝謝
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
下午好,這個(gè)分錄我覺得做得不太合理,去年的收入調(diào)整在2023年調(diào)整,不能用到損益科目了,要把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都換成以前年度損益調(diào)整科目,摘要上面寫上調(diào)2022主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和調(diào)2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,下面2個(gè)以前年度損益調(diào)整刪除不用了。不好意思,剛才有個(gè)其他收益的問題是不是也是朋友您提的啊,我現(xiàn)在更正一下,其他收益也改 以前年度損益調(diào)整科目
啊,不是吧,我們是審計(jì)審核的,這個(gè)分錄沒有問題吧
今年才確認(rèn)收入,怎么會(huì)是以前年度損益呢
您好,那是今年確認(rèn)收入就對(duì)的,我以為就是2022年年度匯算清繳的調(diào)整,不影響2023年了
您好!我臨時(shí)有事走開1小時(shí),留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~
老師,什么不影響2023年,啥意思呀
您好,您看分錄里有收入和成本,這個(gè)顯示在我們2023年利潤(rùn)表里是有利潤(rùn)的,那就是2023年要交這個(gè)所得稅。 如果不用這個(gè)科目就是我們?cè)?022年匯算清繳時(shí)把這個(gè)所得稅交了過,2023年就不用這個(gè)收入和成本(損益科目替換為以前年度損益),再用就重復(fù)交所得稅了
老師,那后面三條的話是怎么說呢
后面那三行分錄的話要怎么理解呢,這里的話就有以前年度損益調(diào)整
您好,第三條和第四條就是一借一貸相同科目相同金額,提醒報(bào)表使用者,我們調(diào)過賬,最后一條就是影響2022年未分配利潤(rùn)為負(fù)
這里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的差額代表什么呢
晚上好,差額代表利潤(rùn),就是我們收入-成本=利潤(rùn)