你好,正常報銷做賬,只是沒法稅前扣除
老師你好,公司購買手機取得的是普票,請問可以開專票嗎?取得發票是公對公,但是由員工先墊付了,員工可以直接報銷哇?這種賬務處理怎么做?
老師,我們公司收到一張汽車修理費的專用發票,這筆修理費是公司司機代付了,后我又以報銷款付給了司機?請問這樣做對嗎?這筆業務我要怎么入賬呢?
老師,請問員工想自己開私家車去出差,但是租車是免費的(公司無需支付租車費給員工),員工出差的加油費用可以實報實銷,像這種情況是不是需要簽訂租車協議合同?無需去稅務局開發票了吧?然后就可以根據獲取的報銷油票做賬吧?
老師,我們公司是一家電器零售行業,給廠家的促銷員提成,申報個稅用的一般勞務報酬所得,那么這個費用怎么賬務處理?對方不開票可以嗎?
請問下各位老師,我們公司司機拉貨報銷了零星費用,無法取得票據,這種可以對公轉賬報銷嗎?怎么處理這種無票報銷業務支出呢
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
就是每個月都有,一年下來也有十來萬哦,,意味著要調增十來萬的利潤呢,還有其他辦法嗎
沒有其他辦法的,除非取得發票