你好,借應付賬款,貸利潤分配未分配利潤1440, 借利潤分配未分配利潤1440貸應付賬款, 這是安暫估回來的一部分
你好老師,去年暫估成本(借:主營業務成本,貸:應付賬款—暫估),今年現在收到發票,應該怎么做賬務處理,服務行業
你好 去年做的暫估成本,借主營業務成本,貸應付賬款,今年紅沖分錄應該怎么做?
老師,您好?,F在收到一張去年的成本票,金額是1440元。去年暫估有做分錄 ,借:其他業務成本 230205,貸:應付賬款 23025 今年該怎么做賬?
老師,去年做暫估,借,主營業業務成本 貸,應付賬款,今年收到成本票怎么做賬,分錄是什么
老師您好,去年有一筆暫估費用,分錄寫的是 借:主營業務成本,貸應付賬款~暫估 今年成本票回來了,應該怎么寫分錄?
老師零申報不用做賬,對嗎
個體工商戶,定期定額的,個稅要申報么
老師:我們公司2018年成立,注冊資本500萬,到現在還沒有實繳完成,按現在新規定到話,必須再什么時間內完成注冊資本的實繳?
老師 能不能寫一下 增值稅及附加稅 月末需要做的憑證 勾選了做的憑證
請問老師小規模非盈利組織利潤表本月數是填季度數據嗎?匯算清繳年報本月數是填1-12月數據嗎?
本月開具技術服務費(施工)29萬。6個點稅額16415。施工過程用到的網線,材料取得的13個點的進項票是否可以抵扣
老師,要求做兩套賬,要怎么操作?
客戶今年2月 按年付了服務費,金額共12000,現在四月份,但額度用完,無法開票,等到五月份,可以這樣開票嗎:開一張一季度金額發票合計3000,然后再開一張金額1000相當于四月份的,再開一張金額1000相當于五月份的,后續7個月各開1000,這樣可以嗎
請問老師,工商年報里的應納稅額包含企業所得稅額嗎
請問老師,這些業務是做在一張憑證上嗎?
老師可以這樣做嗎
你好,如果是企業會計準則可以的。
但是你這個結轉沒必要做了,只做第一個和第二個就可。
執行的是小企業會計準則的,去年已經結轉了,今年就不做結轉了嗎
你好,是因為他沒有余額了,以前年度損益調整,第一個和第二個沒有余額,你再看一下的。
小企業會計準則沒有以前年度損益調整科目,他不用這個科目的。
老師,麻煩你看這樣做對著沒
第三個不對,第一個是紅沖的,第二個是做發票的。第三個多余了,他不做當年的。
那這前兩個分錄一借一貸等于沒做賬呀
你好,那你摘要里面體現發票到了吧。
本來你紅沖了再做發票的就沒有金額,你還想讓他有什么金額?想讓他用哪個余額。