你好!其實這樣開發票,本身就開的不規范了
我們是一般納稅人,但是購買方曾經是一般納稅人,后來降級了,但我方不知道,開去的是專票,可是他也沒退還發票給我們。但他們也不能抵扣,這樣會對他方和我方有哪樣影響嗎
我們公司是購買方,付了款對方公司追著給我們開票,我們公司是新成立的,基本戶還沒有下來,所以現在還不能讓對方公司給我們開專票,如果明年再開票,對對方公司沒有影響吧,今年不能抵扣的稅,以及所得稅,明年也可以抵扣三,對吧
老師,我們平時都是開增值稅電子發票,上個月不小心開了一張增值稅專用發票,有沒有什么影響?這種是不是不用打印,也是電子的,我正常報稅就行是不是,如果對方不抵扣對我們有沒有影響
老師,我們是銷售酒的個體戶,客戶要我們開茅臺酒1萬元的專票,我如果去稅局代開了對方可以抵扣嗎,我不知道這個發票開還是不開
老師您好!我們有個客戶,做進出口,前年我們銷售一批貨物給他們,貨物已經外銷退稅,發票也已經認證,現在對方才發現發票商品明細對應不上,又來要求我們沖紅重開,對方開具的紅字信息表是幾分發票開一起,還選擇了未抵扣,這樣操作對嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎