按年開具3萬,按3萬每年的金額攤銷
老師,出租方一次性開了9-11三個月的租賃費發(fā)票12萬元,但我們本月只可以進9月份的租賃費4萬元,還沒有付款僅針對這項業(yè)務掛賬,請問分錄該如何做?
請問老師,支付租賃費用,是按季度繳納的,但是簽合同是簽一年的時間,那么請問我去稅務代開租賃發(fā)票,是按季度金額開還是按年金額開發(fā)票?
老師,辦公室租賃費一次性支付三年的,但對方開發(fā)票是按年租賃給我們開的,例:三年租賃:9萬,按年開具3萬,請問這時候,租賃費該按照哪個金額分攤?
請問一下老師,我租賃的辦公室,房東沒有給租賃發(fā)票,我一直做納稅調增的,現(xiàn)在辦公室一半付給別人,1.這種情況我能不能開租賃發(fā)票 2.公司是沒有這個經(jīng)營范圍的,我按季度收,一年付四次,臨時性業(yè)務開租賃票可以嗎
老師,比如有個例子,如ABC公司租入了一臺專用生產(chǎn)設備,年租金5萬,租期9年,每年末支付。租賃開始日一次性支付租賃手續(xù)費和調試安裝費2萬元。ABC公司從出租方取得了增值稅普通發(fā)票。折現(xiàn)率按5%,請問出租方開發(fā)票該開多少呢?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
做賬時,一次性支付的租賃費掛賬,按照發(fā)票下賬且分攤租賃費是嗎
是,一次性支付的租賃費掛賬,按照發(fā)票下賬且分攤租賃費