你好同學(xué),房子計(jì)入固定資產(chǎn)。
多人合伙企業(yè),收到客戶抵賬的房子一套,這套房子過戶到了其中一個(gè)股東身上,并沒有再公司賬務(wù)上體現(xiàn)出來,能不能算作公司的固定資產(chǎn)?怎么再法律上認(rèn)同為公司的公共財(cái)產(chǎn)?
我公司是房產(chǎn)中介公司,有一部分房產(chǎn)銷售服務(wù)費(fèi)收不回來,對方是房地產(chǎn)公司,拿了兩套房子來抵的,我公司已經(jīng)給房地產(chǎn)公司開過票且做過收入了,房子未過戶。最近我公司把房子賣掉了,請問這種情況下我公司把房子賣掉還需要做收入嗎?
公司(非房地產(chǎn)公司)有塊地,為了整合出來開發(fā),將地上幾套房子過戶到公司名下,問:過戶過來的房子應(yīng)計(jì)入在公司的固定資產(chǎn)賬還是無形資產(chǎn)賬呢?
非房開企業(yè)的公司有塊地,土地屬于公司,地上房屋屬個(gè)人為了整合地把房子買到了公司名下(未實(shí)際付款),但這幾套房在產(chǎn)權(quán)中心未進(jìn)行公司產(chǎn)權(quán)登記直接在原戶主名下就辦理了房產(chǎn)證注銷但實(shí)際現(xiàn)在房子還存在,這種情況的房子公司要交房產(chǎn)稅嗎?
老師,我們公司買了一些地,其中一些已經(jīng)蓋了廠房用。其他沒有蓋廠房的,作為無形資產(chǎn)入了賬。過了幾年后,那幾塊沒有蓋廠房想賣掉,那么這是作為投資性房地產(chǎn)來處理嗎?
老師,我們今年做工商年檢,是去年的情況,實(shí)收資本也是去年的情況。我們今年交的實(shí)收資本明天工商年報(bào)在體現(xiàn)對不?
老師,公司對公賬戶支付給公司自己,借當(dāng)其他應(yīng)付款。 袋銀行存款,是不是不對呀?
老師:電子稅務(wù)局收驗(yàn)證碼的手機(jī)號(hào)碼換了,收不到驗(yàn)證碼了,在電子稅務(wù)局怎么變更手機(jī)號(hào)碼
勞務(wù)派遣公司代支付的勞務(wù)派遣費(fèi)匯算清繳的時(shí)候需填入應(yīng)付職工薪酬那個(gè)表嗎?
工商年報(bào)的填寫:單位繳費(fèi)基數(shù)城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)是全員的總和基數(shù)嗎?
老師應(yīng)交稅費(fèi)期初余額是13000,借方發(fā)生額是110577.20,貸方發(fā)生額144685.2,這個(gè)期末余額怎么算,
小規(guī)模減按1個(gè)點(diǎn)交稅,減免的2個(gè)點(diǎn)入營業(yè)外收入,申報(bào)年度匯算清繳時(shí)算營業(yè)外收入的政府補(bǔ)助嗎
畜禽產(chǎn)品稅率多少,(如雞蛋)
老師,你好,公司購買的電腦,開的專票,那費(fèi)用待攤是用不含稅金額吧,進(jìn)項(xiàng)都抵扣了
老師,所得稅匯算清繳,補(bǔ)交稅款,賬務(wù)處理
過戶時(shí)未實(shí)際發(fā)生房款交易,但稅局按市價(jià)以公司名義開了發(fā)票給對方并產(chǎn)生了契稅和印花稅費(fèi)用。房子過戶過來后就要拆除,拆除后記入固定資產(chǎn)的購房款(發(fā)票上的)及相應(yīng)稅費(fèi)如何處理財(cái)務(wù)呢?
你好拆除后按處置固定資產(chǎn)處理。
這樣操作的話購房過戶等產(chǎn)生的成本就與公司的土地?zé)o形資產(chǎn)取得成本沒有關(guān)系了嗎?畢竟是因?yàn)闉榱苏贤恋夭女a(chǎn)生的呀?
但是他不是土地,他也可以得到拆遷款
好的,之前因過戶時(shí)沒有產(chǎn)生實(shí)際交易款做分錄為借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款,那拆房后是做相反的分錄呢還是應(yīng)該怎么做 ?
這個(gè)房屋如果以前就是公司的,盤盈入賬應(yīng)調(diào)整以前年度未分配利潤。
如果是無償獲得,應(yīng)按評估價(jià)計(jì)入營業(yè)外收入
如果有償獲得,因?yàn)榭吹接邪l(fā)票,如果到期這個(gè)其他應(yīng)付款不需要還,還是要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
就是說過戶時(shí)開了發(fā)票 (稅局要求的)但實(shí)際上不需要支付房款 只是支付了相關(guān)稅費(fèi) ,當(dāng)時(shí)按發(fā)票金額和稅費(fèi)做分錄為借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款 。那到了拆房后是不是做成①借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入,②借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn) ?
更正一下,支付的稅費(fèi)做的是借 固定資產(chǎn) 貸銀行存款
那到了拆房后做成①借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入, ②固定資產(chǎn)到時(shí)轉(zhuǎn)入清理,如果政府有補(bǔ)償,以補(bǔ)償后的金額確認(rèn)盈虧。
好的,再問一下老師 ,正在整合的這塊空地上沒有過戶到公司名下的其他房子如果要付拆遷款怎么做分錄 ?
是我們給房主,還是政府給我們?
公司給房主
作為購進(jìn)固定資產(chǎn)處理。要看現(xiàn)在的狀態(tài)。我們的目的是拆遷,但是還沒有拆遷。
好的,如果公司支付的拆遷款作為購進(jìn)固定資產(chǎn)處理的話,那么公司與房主的協(xié)議做附件就可以了對吧?
是的,同學(xué),是這樣的。
這塊土地每年產(chǎn)生的城鎮(zhèn)土地使用稅可以先記入在建工程中待土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)計(jì)入無形資產(chǎn)嗎?
你好,計(jì)入稅金及附加。
好的, 謝謝老師今天的解答 !
客氣了,祝工作順利!