嗯嗯,可以做在一張憑證的
購買急救藥品,分錄寫:借:制造費用-福利費 貸:應付職工薪酬 -福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 以上可以嗎?還是只需要寫 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
老師,您好。公司購買一批勞保用品會計分錄是如下這樣寫嗎? 借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 借:應付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款
用于職工福利的專票,付款時借:應付職工薪酬-職工福利費-非貨幣性福利費,貸:銀存; 收票時,借:管理費用-用工費用-非貨幣福利費,應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付職工薪酬-;。 月底,借:待處理財產損溢-待認證進項稅額重分類,貸:應交稅費-待認證進項稅,這樣做對不對
發放員工福利,庫存商品出庫時,系統自動生成:借:銷售費用-職工福利費 貸:庫存商品 ,我做筆調整分錄,借:應付職工薪酬-非貨幣性福利 貸:應付職工薪酬-非貨幣性福利 可以嗎?
老師,福利費,這樣做分錄嗎?借:應付職工薪酬-應付福利費 貸:銀行存款 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-應付福利費
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務局做股權變更是不是等法人賬號
股票回購,借“庫存股”,貸“銀行存款”,庫存股是股本的備抵科目,庫存股增加,所有者權益減少。 發放現金股利,借記“利潤分配-應付現金股利”,貸“應付股利”,減少了未分配利潤,所有這權益減少這段說的對不對老師。庫存股在借方為啥所有者權益減少呢。
老師,想請教采用分批成本法核算成本時,辦什么通常說月末是沒有在產品?月末有沒有在產品在我理解是無法計劃來的吧,月末那邊剛好全部完工了就是完工了,工作量大沒完工加班加點也沒完工都是很正常的,為什么說通常月未無在產品呢?能舉具體易懂例子說明嗎?
所有者權益=資產-負債 回購股票是資產減少負債不變所有者權益減少 發放現金股利也是資產減少負債不變所有者權益減少這個對嗎老師
老師你好!是不是不是現金的福利費,都是非貨幣性福利哇!
是的,就是那個意思的哈
非貨幣性職工福利,也是要走應付職工薪酬過嗎?之前兩個月直接做了管理費用-福利費,貸:銀行存款。省略了前面一步,是不是要全部重做哇?老師
修改憑證重新做就是了哈
老師能問一下如何修改呢?如:5月做了借:管理費用—福利費,貸:其他應付款。這個月我應該如何更正呢
一樣的分2步,先計提,再報銷
那我是不是要沖紅之前做的分錄,然后再做一個正確的分錄嗎?
嗯嗯,先紅沖,再修改
紅沖后,更正的兩步做在同一張憑上,可以嗎
嗯嗯,可以的,沒問題的
謝謝老師的耐心回答
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。