你好,你找2022年一月份繳納的。
老師好,我工作年限才兩年多,經驗不足,以前在律所工作,現在新找工作還沒去呢,正在準備中。大概了解是幫助企業做銀行貸款服務的,然后這個企業會給我們傭金,會走對公賬戶,然后就得開發票,一般都開信息服務或者咨詢類發票,應該會是一般納稅人,我去了,好像有400萬進賬,問我怎么把錢導出來,交個稅還是怎么的,我的理解從公司賬走到個人都得交個稅。他可能想讓我給他想辦法避稅吧,還說給國企開完票,上游開完發票,下游就要導賬,不導賬的話,這個錢納稅額度太高,說涉及這的領域比較多,這個增值稅可能要交的吧,至于企業所得稅,還能籌劃籌劃,想問問老師幫我解釋解釋,還有我聽哪個實操課能了解的更詳細一些?
老師,我這有個個體戶,想查他都交哪些稅,通過自然人登錄電子稅務局發現查不了,也沒有看到需要交什么增值稅的,里面有個個稅板塊,點擊就登錄到自然人電子稅務里面去了,這里有查詢之前的信息,看到這個企業只是按季度預繳納經營所得個稅,也沒有代扣代繳,是不是就是說這個企業不用按月給這個投資人代扣代繳個稅,只用按季度申報經營所得個稅就可以了,這個個體只有一個投資人沒有其他員工
老師您好,我們是小企業會計準則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費用 貸:其他應付款),現在需要把這部分金額轉出,并補繳相應的企業所得稅。問題1:我2022年還沒有結賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉出?具體分錄應該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統里更正2021年的企業所得稅報表和財務報表嗎?2021年虧損7萬,如果調整完這23萬,應該是盈利16萬,那么就需要補繳4000元的企業所得稅。可是如果直接在2021年企業所得稅報表把管理成本減少23萬的話,2022年的數據也會有影響,這不就等同于我多調整了一次嗎?但是如果不調整2021年的報表,2022年虧損30萬,就算去掉這23萬的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業所得稅,那需要補繳的4000元怎么體現呢?謝謝!
老師 我想問下 查詢 所屬期2021.10.1-12.31企業所得稅報表需繳納12857元的企業所得稅。但是在銀行日記賬里面沒查到支付了這筆稅款,稅務系統里面也沒有任何欠稅信息。 這個12857到底是怎么消耗掉的呢? 我可以去哪查呢 ? 我在稅務系統繳款信息里面和欠款信息都沒查到
老師你好,建筑2023年下發了一個風險,涉及2022年和2023年成本收入差異過大,當時你們更正了2022年的企業所得稅年報,補交了幾千元稅款,但由于2023年所開的發票當時甲方未付款,也未進行企業所得稅匯算,所以當時未做處理,現在上面要求進行處理,所以你們要提供2023年的全部成本資料,如果與2023年企業所得稅年報數據一致則無需更正年報,如果不一致則要更正。你要盡快過來處理一下,這是專管員給我發的問題,我該如何應對呢?稅務系統里面只有開具發票金額,沒有成本發票金額,主要成本是人工費,已在個稅系統里面申報,開具收入發票298萬了,么有成本發票,人工費是200萬,現在和我申報的差成本金額差73萬,我用手撕發票代替可以嗎?讓專管員看。說白了虛增加了73萬成本金額。
土方工程包工合同,開具什么發票內容?建筑勞務費發票可以嗎?
法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,老板不愿意我現在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個公司做上的現在改成0,我不想改24年匯算清繳,我已經做完了,我能不能把減掉的工資在25年第一季度所得稅預繳里在期間費用進行更正,通過增加幾個新員工化解掉
老師,我公司做跨境電商,從國內采購通過電商平臺賣給外國人,平臺扣除管理費,相關稅費后是我們的收入,我們這部分收入還需要申報增值稅嗎
老師請問一下公司有末尾淘汰制對公司有沒有影響
老師,個體戶的員工從哪里申報工資呀?
公司在別人那里買了一塊土地,交了契稅和印花稅,然后,后面要在土地上建廠房和辦公樓,請問這個契稅和印花稅應該做什么會計科目分錄
轉了10萬保證金,然后最后只收回來5萬,差額怎么做賬?
我把應該掛在其他應收款掛到營業外收入。科目掛錯了 那匯算時候這怎么調
老師你好,重分類報表是怎么產生的,是自己調整科目的嗎
請問,當月開票的貨款,當月收到錢,科目是不是可以不用 寫應收賬款,直接做銀行存款 就可以吧?
或者是在電子稅務局完稅證明里面,你看下交了沒有。
你們是加工制造行業的嘛,有他有一段時間有延期。
在2022年五月份之前也可能。
老師 我在銀行流水和繳款信息都沒有看到交的這筆企稅 也沒有欠稅信息。現在就是有這筆余額存在 要怎么處理呢
我查了22年和23年的流水 都沒有繳納的這筆 。對 制造業 。 也沒有任何欠稅信息了。有沒有一種可能是21年有預繳稅款 ,預繳的我在流水也沒看到,都基本都對上的,就缺這一筆
那你看下是應交稅費,有貸方余額嗎?
如果是的話,借應交稅費,借利潤分配未分配利潤。
是的 老師 我查了完稅證明 也沒有2021.10.1-12.30所屬期的繳納稅款。是的應交稅費--企業所得稅有貸余額。我直接把余額沖未分配利潤嗎
可以的,可以這么做的。