你好,借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費個稅, 借應(yīng)交稅費個稅, 營業(yè)外支出滯納金,貸銀行
老師甲公司去年承包了乙企業(yè)的綠化工程,甲公司與六人簽定了一年期的用工協(xié)議,并且甲向乙開據(jù)了發(fā)票,乙付清款項,甲公司按月向六人支付工資,甲公司按月申報個稅勞動報酬,但現(xiàn)在稅局查帳說要按勞務(wù)費支出讓這六人代開勞務(wù)費發(fā)票,并按勞務(wù)收入交納個人所得稅,這是否合理?
老師好,想咨詢個問題,公司去年7月中旬進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,大股東(占股80%)轉(zhuǎn)讓20%股權(quán)給一個新股東,但是股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議未約定轉(zhuǎn)讓價格,當(dāng)時交了印花稅,現(xiàn)在專管員讓轉(zhuǎn)讓方按照去年7月31日所有者權(quán)益20%的金額按照20%的稅率繳納個人所得稅,有什么依據(jù)嗎?公司認繳制,未實際出資,也未分紅
老師,我們前兩年給客戶回扣的時候,為了抵稅,我們員工自己在外邊買了稅點低的發(fā)票給了公司,當(dāng)時票在網(wǎng)上也可以查到是真的,今年稅務(wù)稽查,我個人給公司的發(fā)票有一些是不合格的,就是那邊公司沒有了,相當(dāng)于這部分票沒交稅,我個人涉及的發(fā)票金額大概有140萬左右,公司讓我去面談,說是涉及罰款和滯納金的問題,罰款公司承擔(dān),滯納金需要自己承擔(dān),我想問一下老師,這種情況我個人會得到什么樣的處罰,滯納金是怎么計算的?大概我會被罰多少錢啊?謝謝老師
老師,問一下,公司有一個股權(quán)受讓是2021年7月,協(xié)議協(xié)商受讓方承擔(dān)個人的個稅,但由于當(dāng)時稅管員出了結(jié)論不交個稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)結(jié)論錯了要求交個稅并且滯納金,問一下這種公司承擔(dān)的這個個稅與滯納金公司怎么入賬?協(xié)議是協(xié)調(diào)受讓方承擔(dān)個人產(chǎn)生的個稅,還包括滯納金
老師們好!我這里一般納稅人工業(yè)企業(yè)籌建期,這個公司是由另外一個公司出資49%,還有一個公司出資36%,和一個個人出資15%的股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)成的,這中間除了49%的這個公司之外,另外36的這個公司沒有注入資金而退出,把其36的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給原來就持有49的的這個公司了21,剩下的15給另外一個個人,等于36的公司在這個公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)中消失了,我們這邊在做產(chǎn)權(quán)變更的時候。出讓的36,和受讓的36(49的公司新增加受讓了21,另外一個個人受讓15)他們辦36%股權(quán)變更的手續(xù)交了印花稅的費用(出讓受讓)都是我們這個公司出的。這一部分費用可以由我們自己記賬嗎老師?我做了營業(yè)外支出對不對,應(yīng)該怎么做吶?謝謝老師
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時,簡易計稅銷售額按差額前全部價款和價外費用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發(fā)票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時候收入是按發(fā)票不含稅1054確認收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
老師請問,公司支付一年的房租,現(xiàn)金流寫到哪里
上海公司搬遷,從一個區(qū)搬到另一個區(qū),稅務(wù)和工商怎么變更
老師您好,公司生產(chǎn)加工門窗并負責(zé)安裝,適用的稅率是多少?怎么開票?
你好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓受讓人在電子稅務(wù)局的那個模塊進行確認
@董孝彬 接上一次的問題 繼續(xù)問你我快明白了 需要你再回答一下
老師 房開企業(yè)土地增值稅清算開發(fā)成本分類 比如建筑安裝工程費都包括哪些支出
老師食堂吃飯,就是吃飯不要錢,怎么做賬
老師好,企業(yè)500元以下的零星采購,收據(jù)可以稅前抵扣嗎?根據(jù)哪條相關(guān)規(guī)定
公司出業(yè)務(wù)合作供應(yīng)商要派人來公司看財務(wù)報表,可以給看嗎?要注意什么?
這樣營業(yè)外支出能不能稅前扣出
對的,是的,不可以稅前扣除。
為什么,這不屬于是我們所支付股權(quán)的成本嗎?
因為這個都是出讓方繳納的。單位承擔(dān)了,不應(yīng)該單位承擔(dān)的。