你好,學員, 新政策的話,所得稅=150*5%
3季度利潤總額超300萬了,按照25%計算企業(yè)所得稅,那我4季度的時候?qū)⒗麧櫿{(diào)到300萬以下,整年的企業(yè)所得稅是不是還按小微企業(yè)所得稅政策算
符合小微企業(yè)政策,利潤表中的營業(yè)利潤944507.85,那企業(yè)所得稅金額按照多少稅率計算?
目前最新的政策,小微企業(yè)利潤100-300萬,企業(yè)所得稅是按10%還是5%呢
今年的政策是小微企業(yè)利潤超過100萬,稅點也是按照2.5%交企業(yè)所得稅嗎
小微企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策年度利潤100萬以下按2.5點計算繳納企業(yè)所得稅從什么時候開始的?
彌補虧損的分錄是怎么寫的,不然就和計提數(shù)不一致
發(fā)票已經(jīng)確認收入發(fā)現(xiàn)多開了,成本也已經(jīng)確認了,這種紅沖怎么處理呢?
1.剛成立的一般納稅人的企業(yè),給員工只是繳納社保可以嗎,不繳納醫(yī)保等其它的保險?2.作為公司合伙人,若只在合作企業(yè)繳納社保,不領工資,對目前正在領的失業(yè)金有影響嗎?
老師 個稅系統(tǒng) 1個月內(nèi)還可以導兩次的 因為報一次 4這會要預算 這個月發(fā)放的工資
老師,開票給個人,個人需要提供什么資料啊
老師我們是生產(chǎn)加工企業(yè),購進得固定資產(chǎn)叉車上月,這月可以開叉車票嗎?相當于賣了
老師,兩人成立了一個小型有限責任公司,現(xiàn)在一個股東將所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另外一個股東,需要準備什么資料呢,股權(quán)轉(zhuǎn)讓書是自己找模版就行了嗎
怎么算還差多少進項票
第6問 答案給的是恰當 不需要執(zhí)行第2和3的流程嗎
關于這個企業(yè)匯算清繳之前暫估的入庫單發(fā)票不及時回來需要企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)增,是哪條稅法規(guī)定的。因為入庫單暫估,然后進去成本的,
不是說不超100萬的按減25%,按20%的稅率,超100萬不超300萬部分按減50%,按20%
這兩個句我有點不大懂
《財政部 稅務總局關于進一步實施小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的公告》年應納稅所得額100萬-300萬,企業(yè)所得稅5%。
100萬內(nèi)免征嗎?
不免征的,學員,這個的
就是300萬內(nèi)5%,超300萬全額25%,是嗎
就是300萬內(nèi)5%,超300萬全額25%,是嗎 是的