你好,你賬上怎么做的,如果你做差旅費的話,有風(fēng)險,這種你做招待費。
老師 您好 我在北京公司任職 但是子公司的賬也是我在做 我們領(lǐng)導(dǎo)讓我代他在子公司做報銷 子公司里的人員沒有我 那我可以在子公司報銷日常的費用么 謝謝 后續(xù)查賬 會不會有風(fēng)險
老師我們公司一個員工給公司買東西報銷,商家給員工開了購買方是我們公司名稱的發(fā)票,正常來說我們公司就應(yīng)該用公戶給員工報銷,但是我們領(lǐng)導(dǎo)用他自己的銀行卡直接給員工報銷了,這種情況我應(yīng)該怎么辦?
老師,我們集團公司,下面有5家子公司,公司現(xiàn)在10名員工,都在子公司(濟南公司)A這里繳納社保,費用報銷什么,還有車的過路橋費,都在這個公司報,現(xiàn)在老板想把所有人的社保挪到母公司來(德州這邊的公司),這樣做在工商和稅務(wù)上有什么風(fēng)險嗎?
老師,我們集團公司,下面有5家子公司,公司現(xiàn)在10名員工,都在子公司(濟南公司)A這里繳納社保,費用報銷什么,還有車的過路橋費,都在這個公司報,現(xiàn)在老板想把所有人的社保挪到母公司來(德州這邊的公司),這樣做在工商和稅務(wù)上有什么風(fēng)險嗎?
老師,我們公司給集團來的領(lǐng)導(dǎo)買機票和保險,領(lǐng)導(dǎo)不屬于我公司員工,報銷在我公司報銷,這個稅務(wù)局來查賬,有風(fēng)險嗎?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
老師,我做的事差旅費,那我把他改成招待費嗎?飛機票也可以做招待費?
你好,對的,是的,是這么做的