你好,學(xué)員,如果稅務(wù)局讓自查的話,建議最好是更正申報
老師您好,請教個問題,我在做8月個稅的代扣繳,然后發(fā)現(xiàn)有幾個人跟上個月發(fā)工資時計算的稅額不一樣,我看了一下是累計應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù)不一樣導(dǎo)致的,現(xiàn)在我不知道應(yīng)該怎么去調(diào)差異
老師,之前沒做過計提所得稅,我二季度才做計提所得稅為什么才做應(yīng)交所得稅都有余額 然后我繳納記賬還有余額 我會計借貸和金額都是對的,就是應(yīng)交所得稅余額負(fù)1分錢 導(dǎo)致我三季度查看應(yīng)交所得稅這個科目的明細(xì)賬對不上 本年累計借方比貸方多一分錢不知道怎么回事
老師,稅局讓自查補(bǔ)稅,當(dāng)時我提供的所得稅金額有誤,導(dǎo)致稅務(wù)通知道書上的所得稅金額與我算下的有幾塊錢的差異,這個該怎么處理?
老師,稅局讓自查補(bǔ)稅,當(dāng)時我提供的所得稅金額有誤,導(dǎo)致稅務(wù)通知道書上的所得稅金額與我算下的有幾塊錢的差異,這個該怎么處理?
老師,稅局讓自查補(bǔ)稅,當(dāng)時我提供的所得稅金額有誤,導(dǎo)致稅務(wù)通知道書上的所得稅金額與我現(xiàn)在算下的有幾塊錢的差異,這個該怎么處理?
這個消費稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
老師,你沒理解了我的意思
意思你給稅務(wù)局的金額,和申報表不一樣嗎
我自查上報稅局的所得稅金額為141.9元,實際算下來是133.7元,稅局通知書上也是141.9元,有幾塊的差額
實際上要補(bǔ)133.7,上報稅局是141.9,導(dǎo)致通知書上是141.9
可以跟稅務(wù)局解釋一下,實際是141.9
這個稅務(wù)通知書可以改嗎?
跟稅務(wù)局解釋清楚的話,是可以的 不然你們要按照通知書的實際來更改申報表,補(bǔ)交這個差額的稅的
如果按照通知書上的金額來交,賬上怎么處理?
賬上補(bǔ)提繳納 借所得稅費用 貸應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
賬上應(yīng)該是131.7元,實際交了141.9元
賬上補(bǔ)提繳納 借所得稅費用141.9-131.7 貸應(yīng)交所得稅141.9-131.7 借應(yīng)交所得稅141.9-131.7 貸銀行存款141.9-131.7
可是實際算的所得稅為131.7元
現(xiàn)在稅務(wù)局讓你按照141.9,就只能補(bǔ)了
意思把成本少結(jié)轉(zhuǎn)點,使得所得稅金額為141.9
學(xué)員,早上好,一般是讓這么調(diào)整的,