可以按實際納稅的所得稅,做分錄
老師您好,請教個問題,我在做8月個稅的代扣繳,然后發現有幾個人跟上個月發工資時計算的稅額不一樣,我看了一下是累計應納稅所得額數據不一樣導致的,現在我不知道應該怎么去調差異
老師,之前沒做過計提所得稅,我二季度才做計提所得稅為什么才做應交所得稅都有余額 然后我繳納記賬還有余額 我會計借貸和金額都是對的,就是應交所得稅余額負1分錢 導致我三季度查看應交所得稅這個科目的明細賬對不上 本年累計借方比貸方多一分錢不知道怎么回事
老師,稅局讓自查補稅,當時我提供的所得稅金額有誤,導致稅務通知道書上的所得稅金額與我算下的有幾塊錢的差異,這個該怎么處理?
老師,稅局讓自查補稅,當時我提供的所得稅金額有誤,導致稅務通知道書上的所得稅金額與我算下的有幾塊錢的差異,這個該怎么處理?
老師,稅局讓自查補稅,當時我提供的所得稅金額有誤,導致稅務通知道書上的所得稅金額與我現在算下的有幾塊錢的差異,這個該怎么處理?
小規模公司開了幾張票,但是沒做賬,企業年報財務報表零申報行嗎
其他綜合收益要不要算到利潤總額?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務成本,然后為了防止成本倒掛一直不結轉,勞務成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準如果公司注銷,怎么處理勞務成本
工商年報中納稅總額取報表里的哪個數值?
老師,我看代賬公司把餐飲業的工資做到了勞務成本,然后為了防止成本倒掛,勞務成本一直都沒有結轉過,(因為老板隱瞞收入)這樣是不是不合理,其實餐飲員工的工資是不是也可以都計入費用啊,費用大不會出現成本倒掛,沒什么風險吧
甲公司與乙公司共同經營一個項目.(雙方公司都是建筑勞務)甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務這塊有風險嗎.稅務應該怎么做賬
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業務電子章怎么做?我們有實物的業務章,公章。反正就是沒有電子章
老師關鍵是餐飲業當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預收賬款,然后有些開發票了就做了主營業務收入,沖減了預收,還有一部分不開發票,要做無票收入把預收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發票做附件,要好一點吧,
甲公司與乙公司共同經營一個項目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅
借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款
那就和稅務通知書上的金額不一致了,這個能行嗎?
還是聯系一下稅局人員,更正一下這個稅務通知書,這樣能行不?
更正稅務通知書,可以嘗試下,但作用不太大。
意思稅局更正不了
因為金額小,稅局可能不會再走流程去變更稅務通知書了,嫌麻煩
哦哦,那只能調整成本了
嗯。好的,祝工作順利。