你好 借成本費用類科目,貸進項轉出?
請問老師 之前直接計入成本的有進項稅額的發票 現在已經抵扣了 我現在要改成正常的進項抵扣,分錄應該怎么做呢
老師,之前會計認證抵扣了一張進項發票,由于我未見到發票未進行做賬,后續發票也一直沒有補進來,但是申報的時候已經抵扣了,我現在想把這個進項稅轉出應該怎么做(認證抵扣但未做賬)
我們公司辦理了增值稅加計抵減,之前都會把留抵稅額計入待抵扣進項稅當中,現今做了一部分的進項稅轉出,怎么進項賬務處理
以前的進項票已經做了成本,但是一直沒有認證抵扣,現在要抵扣進項,請問該怎么做分錄
請問一下 之前收到的進項已經進行了抵扣 但是現在稅務通知要把抵扣的部分轉出來 會計分錄應該怎么處理
老師,勞務公司給用工單位開的是專用發票,但是成本是代發工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認的來?
公司處置了一個運輸設備(購進時有進項抵扣的),怎么開發票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標,四個供應商,預算790萬,其他三家供應商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現在新的公司法規定5年內要實繳到位,現在企業年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
經營所得稅的預繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
建筑企業收到工程類進項發票,先入工程施工,后面用工程結算過度一下,在結轉成本對嗎?
小微企業季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
怎么是這樣的
這個對的 上面咱說的是交稅的分錄?? 圖上是多了一個期末結轉進項轉出的分錄? ?
那可以麻煩老師說一個完整的分錄嘛
借成 本,貸進項轉出? ?借進項轉出,貸轉出未交增值稅,借未交,貸銀行?
那還有一個問題 我銷售出去的稅額泥
你銷售出去的和進項沒有關系。咱現在說的是進項轉出的賬務處理。
那意思我現在要交的稅就是進項嘛
現在咱要交的稅就是咱進項轉出的這筆。