您好,是的,就是你說的這樣的
請問下,異地項目有幾個員工,工資都是倆個月一起發放的,之前8,9月份的工資我們都忘了計提,現在十月份了要發放前兩個月的工資,怎么做賬,直接計提發放嗎?
之前的會計,計提7月的工資是25500,發放7月的工資做的是63400。計提8月的工資為4萬,發放8月工資為61700。每次都計提少了,那我現在要補計提工資?增加管理費用嗎?
老師請問下我上月計提的工資本月發放的時候計提少了怎么補提做分錄了。
老師,國有企業,工資都是當月發放,所以之前分錄是放入成本,然后分攤,沒有計提。但是換了一家審計公司,要求先計提。那請問我計提了工資后,還需要分攤嗎?按理不是說工資當月發放是不需要計提的嗎?
老師您好,請問之前計提的工資提少了,那下月發放時會做賬,是不是要先補提了,再做發放的?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
就是根據之前提的,各個部門少的數都先補提足數了,再做發放分錄是么?
是的,先補做計提,再做發放
好的老師,我做發放的時候,附件是附工資表,還是銀行的交易記錄?
發放的附件是工資表
還有銀行的交易記錄,這兩個都附上
噢噢噢 知道了 謝謝老師
不客氣,很高興幫您
老師您好,請問計提工資時候,個稅要怎么處理呢?也是先計提出來么?
個稅也要先計提出來的
老師,是含個稅的工資數做計提是么?我還需要單獨做借應付職工薪酬貸應交稅費-個人所得稅么?
社保是單獨計提的,不含在工資總額里是么老師?
是的,社保是單獨計提的
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫您