借管理費用 工資,貸應付職工薪酬,工資,
老師請問下我上月計提的工資本月發放的時候計提少了怎么補提做分錄了。
老師,你好,我平時這個月計提下月工資都是實際支付,下個月做賬的時候都平了,但是這個月績效少了,應該怎樣做會計分錄呢?沖回上月計提的,再補計提?
你好老師,去年12月份計提工資的時候少了一個人的,1月發放工資,需要補計提這個人工資怎么做分錄
請問老師,就是我在做工資表計提的時候少做了,實際發放比計提的要多,我是在下月補計提嗎?分錄是哪樣做的,還有工費經費已經按計提的金額交了,是不是也要補交,老師能寫下分錄嗎
老師您好,請問之前計提的工資提少了,那下月發放時會做賬,是不是要先補提了,再做發放的?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
你好,當月計提增值稅200元(次月15號交),請問會計分錄是: 借 稅金及附加,貸 應交稅費–增值稅 借 應交稅費–增值稅–轉出未交 貸 應交稅費–未交 是不是這樣呢?如有錯請明示
老師計提多了的話我要怎么處理了,
借管理費用 工資,?負數? ?貸應付職工薪酬,工資 負數?
老師我還想問下,如果我這個月工資沒有算好,我可以預提工資 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 可以也這么做分錄嗎?
可以,這個是可以的,可以
月末結轉的話就是,借本年利潤 貸管理費用工資對嗎老師,資產負債表的資產這邊管理費用工資已經轉為0了,負債那邊就是應付職工薪酬 工資 ,
是的,是的,是的,是的
老師請問下,水電費了,這個也是當月不知道的,計提的話是怎么做分錄了。
借管理費用? 貸其他應付款暫估款
下月差額也是,借管理費 貸其他應付款暫估款 付款時 借其他應付款 暫估款 貸銀行存款 這樣嗎
不是,付款做借其他應付款供應商,貸銀行,取得發票,做,借管理費用 負數,貸其他應付款暫估款 負數,按發票做
按發票做,借管理費用貸其他應付款 供應商