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老師,我是外貿出口企業,7月退稅勾選確認了83萬的退稅發票,但是對方有沖紅6月已經退稅勾選的1萬發票,我附表二填進項沒有帶出來,我手填是填83萬,還是填減去沖紅的1萬,填82萬呢

2023-08-14 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-08-14 10:24

你好;? ?你要手動去寫 去紅沖寫82??

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快賬用戶4646 追問 2023-08-14 10:24

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-08-14 10:25

不客氣的;希望能幫到你? ?

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你好;? ?你要手動去寫 去紅沖寫82??
2023-08-14
如果在申報增值稅時發現供貨商開具的發票內容有誤,需要進行紅沖處理,并且在重新申報時填寫正確的進項發票。關于您提到的附表二的第26欄,通常是指用于填寫進項稅額抵扣情況的表格。 具體而言,如果您的企業在6月份已經進行了增值稅申報,并在申報時勾選了退稅并發生了回退,那么在重新申報6月份增值稅時,如果供貨商開回了正確的發票,您需要將該發票填寫在附表二的第26欄中,并按照規定計算出正確的進項稅額進行抵扣。同時,您還需要將之前錯誤的發票進行紅沖處理,并在附表二的相應欄次中填寫相關信息。
2023-12-26
同學你好 根據你勾選的不抵扣來填寫
2021-01-18
同學你好 實際上你有應退稅額嗎
2020-12-08
把當月待抵扣的進項稅累計相加,銷項(含紅字發票)累計相加,按差額計算應繳的增值稅,一分錢在按累計額相加后會計入申報報表
2023-01-07
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