你好,可以的,實際業務的沒有問題。
我公司為A供應商提供推廣服務,他們不要我們開發票。我公司在A供應商采貨是0元入庫的,這些0元入庫的A供應商也不給我們開商品款發票。推廣服務金額與貨款金額一致。這樣可以嗎?我公司需要做收入開發票嗎?
老師好,我們公司做信息技術的,和一家醫療技術公司合作,他給我們做咨詢服務,開發票開的是 現代服務*服務費 ,那我做賬的時候可以做到 主營業務成本 嗎
老師,我們公司是藥品推廣銷售代理商,我們給藥企開銷售發票(藥企支付給我們推廣服務費),但是下游的代理商都是個人,支付給他們推廣費,但是他們不給我們開發票,我們現在沒有進項票,但是正常交稅啦,長期這樣會有風險嗎,確實沒有進項票
我們是服務咨詢公司,我們給廠家做產品推廣,開出服務費發票10萬。有下游公司做實際推廣工作,給我們開服務費發票9萬元。這9萬元我們可以做成本嗎?有稅務問題嗎?
我們是研發公司 百度有個公司給我們在百度上推廣 時間三年 給我們開了發票是 *信息技術服務*技術服務 請問老師,我們應該做什么憑證? 可以做研發費用嗎
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
4月份發3月份的工資。扣的是2月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報
我們跟客戶 和下游公司都簽有代理推廣協議,并對公轉賬,除此之外,還需要其他資料佐證嗎?比如推廣工作的內容、完成情況、會議記錄、廣告物料投放之類的嗎
你好,其他的你和普通企業一樣,有就放進去,沒有也沒有關系,實際業務就行。
我們就是收取居間費的意思,收入的80%都要轉付給下游公司,下游公司給我們開服務費發票,這樣沒問題嗎?會不會服務費占收入比例過大?
你好,沒有問題的,可以的。