你好,學員,實際抵扣的話,要結轉的
請問老師們,就是9學銷項金額不多上期留底的進項稅額足夠抵扣,還需要勾選進項稅額抵扣不???
老師,您好,如果本期我認證的進項稅額足夠抵扣,就是進項>銷項,形成期末留抵,那期末留抵這一部分我要做賬務處理嗎
老師您好 是這樣的 我們是做國際貨代的 然后是免銷項稅的 對應的進項稅額做轉出 但我每個月月末需要去增值稅稅控系統 去勾選抵扣增值稅 財務經理讓我在能抵扣那一欄進行勾選 但我們不是做進項稅額轉出 不能抵扣嗎 為什么要在能抵扣那一欄勾選呢
請問老師,像這樣的不能抵扣的進項發票,,勾選的時候是要勾選嗎?可以不勾選,不抵扣,做賬時當普票一樣的做,不體現進項稅額嗎?反正分錄又進項稅額,也不能抵扣
勾選的進項沒有抵扣完,成了期末留底稅,需要做賬務處理嗎?
老師,a公司法人王東替b公司現金付貨款520給c公司,c公司給b公司開了銷售發票502,最后b公司把貨款502付給a公司的公戶上了,分錄要怎么寫
老師你好,我是人力資源公司的,我們代收了甲方派遣人員工資里的餐補,甲方說要我們直接打給他們采買供菜的公司,金額比較大,而且是長期的,這樣的話我們需要問這個賣菜的公司要發票嗎?這樣合理嗎?
車間員工的工服計入什么
公司賣酒了 分錄借應收賬款貸銀行存款。 賣酒后收錢了,借銀行存款貸應收賬款? 這樣寫對嗎?
老師你好,我公司下面有2個子公司,每月合并報表,4月1號對下屬一個子公司的股權進行了轉讓,那4月的合并報表應該怎么處理呢
個人的文物給公司使用,公司取得的所得分給個人,按照什么交個人所得稅
24年發票計提,25年支付,發票計提多了一點。 匯算清繳,賬載按計提數,稅收按支付數。然后25年憑證先沖一張以前年度損益調整,然后正確計提一張,這樣做可以嗎
公司沒有收入,租賃政府景區,投資裝修民宿酒店,簽訂專修合同,需要申報印花稅嗎?
我想問下,今年5月31日票開不進來怎么辦?
老師企業(一般)出租辦公樓,請問交什么稅,怎樣標準
不是,我收到進項票是應交稅費-進項稅額
當月抵扣,還是變為期末留底稅額
那我還是不用結轉吧
這樣的話,不用結轉的
那到時候我下月期末留抵稅額減少要怎么賬務處理啊
借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費-進項稅額