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個體戶前期是核定征收,后期改成查賬征收,個人經營所得的收入費用怎么報稅啊,現在不是該報第三季度的么
老師,我想問一下個體戶比如說是今年5月份成立的,第二季度是核定征收,且第二季度已經按照核定的比例已經是完稅的狀態,第三季度開始改查賬征收了,那我申報在第三季度申報查賬的個人經營所得的時候的收入的統計口徑怎么統計?有沒有什么政策依據?
我是個體工商戶 以前是核定 從第三季度開始查賬征收 我現在申報7月份的個人所得稅 出現這個么提示
我是第三季度變成查賬征收的 以前是核定征收 7月份從公戶繳納2季度的稅 那么怎么編分錄 主要是以前不做賬 現在交稅 不會編分錄
你好,老師,個體戶核定征收,申報個人經營所得稅時,第一二季度有收入,第三季度沒有收入,那我現在申報季度經營所得稅時收入填1-9月份累計收入還是只填第三季度收入?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
怎么設置?
這個您最好還是和當地稅務確認一下,因為各地模塊不一樣的