您好,請問一下有金額嗎這個
老師,一般納稅人收到信息技術服務*技術服務的專票怎么做賬?
老師,匯算,工資薪金支出。直接按應付職工薪酬,工資填寫可以的嗎?
建筑行業,建筑垃圾再生料銷售純收入,沒有進項合適嗎?
籌建期間 建議企業管理費用-開辦費 下面設置3級明細科目嗎
老師,這個是否為財務報表啥情況?企業還有不報財務報表的嗎?我剛接了這個公司?,它之前申報記錄都沒有報過財務報表
你好,有app還是只有網頁版
老師好,我們進出口公司,貨物,從德國購買,馬來西亞交付,金額大約20w人民幣,交付全部在國外,但是我們公司在中國,購買的主體B公司也是中國,沒有進口到中國,那么我們沒有成本發票,這怎么做賬?
個人挖機給工地干活 開票需要怎么開
公司開了一個診所,診所的賬務處理怎么做
企業的應收應付小金額,能通過其他應付款法人直接平掉嗎?
有金額,9000多
鏡像和肖像的話,這兩個數據有嗎?
都有的,老師
借 應交稅費 應交增值稅轉出未交增值稅? ?貸 應交稅費? 未交增值稅
待認證發票科目呢?你這是結轉的啥?
待認證那部分,是一開始做在借方的,因為哪一筆,不影響我們進項和銷項的本期金額,那部分只是待認證不是進項稅
本月進銷轉出 借:應交稅費-未交增值貸:應交稅費-待認證發票 銷項轉出借:應交增值稅 貸:應交稅費-銷項稅額 是對的還是錯的?
待認證不需要結轉到未交增值稅,這個分錄不對
那待認證發票這個科目不管他?
對啊,這個科目是 等我們認證的時候,作為進項稅的
那是不是認證的時候做借:進項稅額,貸待認證發票
嗯對,就是這個意思的
然后再結轉進項跟銷項呢
對的,這次理解的沒錯
結轉進項分錄:借未交增值稅 貸進項稅額 結轉銷項分錄:借銷項 貸未交增值稅 對了吧
嗯對,就是這個意思的