您好 看看這個題目。
異地銷售產品一批,開出專用發票注明銷售額為20萬元,實際成本16萬元,貨款尚未收到。會計分錄怎么做?圖中的分錄沒有計算增值稅,是否正確?如果正確為什么? 請能直接回答我問題的老師回答我,我的重點在此題中,會計分錄增值稅怎么做,是否省略為什么 不能回答我的問題不要答
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規模公司。5.24接了一筆業務收了到8萬。之后5-7月都沒業務了,目前公司有四個人從五月發工資繳納五險一金,技術合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務局代開了業務技術服務專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務局扣繳了稅款,請問我需要找稅務局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規模公司。5.24接了一筆業務收了到8萬。之后5-7月都沒業務了,目前公司有四個人從五月發工資繳納五險一金,技術合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務局代開了業務技術服務專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務局扣繳了稅款,請問我需要找稅務局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?非常感謝老師,謝謝幫忙指點
請問老師,這第五小問,更正分錄中第一筆分錄沒有說要考慮稅啊,為什么要把稅扣除?第二筆分錄的計算過程對嗎?我想不到為什么要做相反分錄?
老師,2023年第三個季度沖紅第二季度普票5000(沖紅未重開),但第三季度也有開專票5000(不是同一筆業務),賬里要怎么做會計分錄,才不會影響專票的營業收入和應交稅費,因為專票部分是正常繳納稅金的,會計分錄要怎么做才不會影響專票部分的營業收入和應交稅金?正常做一筆負數和一筆整數就互相抵掉了,賬里體現不出專票部分的營業收入和應交稅費那意思是正常入賬,一正一負咯,到10月份繳納稅金時,報表應交增值稅出現負數也是正常的是嗎?就這樣做嗎?
截止到今天還能開多少票?假如能開10萬。就是真的開完10萬后,就不用交稅了?是這意思嗎
分公司非獨立核算,有開票收入,但沒有成本,收入可以匯總在總公司繳納季度所得稅嗎?
職工教育經費未扣除部分結轉以后扣除,有限制期限嗎
老師,開代理記賬公司需要有會計證書嗎
支付購車首付款的分錄怎么做?
看到的老師們好,我小叔子是一個公司的經理,老板被抓了,現在發他郵箱一些發票讓他去說明情況,怎么說才能推脫自己的責任。發票是購買一些公司的辦公用品,當然是假票,套出錢用來給客戶送禮。有這方面經驗的老師幫幫忙,謝謝老師。
計算這個消費稅是不得扣減舊貨物的收購價格,就是正常銷售50臺,以舊換新20臺。要加上
老師,問一下,企業從個人租賃的房屋用于辦公,企業需要繳納房產稅么
我公司買了一個探礦權,探礦權地不在營業執照注冊地。這個對后期取得采礦權有影響嗎?
公司問個人租的房子,產生的水電費,房東沒法開票給個人,只有收款收據,公司可以入賬嗎,需要所得稅稅前扣除嗎
我拍照發出來的,老師,看不到嗎?
因為會計做賬的時候追溯調整了 追溯的折舊額 =900/6年*3年-900/9年*3年 =450-300=150 追溯調整以前年度的是算稅后的,我們現在就把它反調回來。 借:累計折舊150*0.75=112.5 貸:盈余公積 利潤分配-未分配利潤
那第二筆分錄呢?老師, 借,累計折舊25 貸,管理費用25 為什么要抵銷,金額怎么算出來的?
當年計提150 那么未來適用法,從10月開始 當年應計提折舊: 1-9月一共9個月 900/9*12 ??9個月=75 后面3個月計提600/36個月*3個月=50 那么合計應計提=50+75=125
所以當年多計提了150-125=25 沖回25折舊 借:累計折舊25 貸:管理費用 25