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已經開票做了收入了,收回款少了3千,這3千人家直接扣給別的公司了,怎么做分錄?

2023-08-10 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-10 16:22

需要別的公司提供發票或者收據呀

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快賬用戶8906 追問 2023-08-10 16:31

老師他們公司給咱們公司少付款,咱的應收賬款不就少了嗎?少了這部分怎么做賬做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2023-08-10 16:35

少付的款沒有依據只能掛應收賬款

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快賬用戶8906 追問 2023-08-10 16:40

一直掛這個應收賬?可是對方已經把這比賬付給別的公司了,正好咱欠這公司的錢了

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快賬用戶8906 追問 2023-08-10 16:41

人家不走咱這公司賬戶直接扣了這筆錢了

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齊紅老師 解答 2023-08-10 16:42

需要欠款的那個公司寫個收據啥的呀

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快賬用戶8906 追問 2023-08-10 16:44

咱公司掛的應收3千怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-08-10 16:46

沖你們欠那個公司的往來,

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需要別的公司提供發票或者收據呀
2023-08-10
1.固定資產轉入清理 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 2.發生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款等 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2025-04-15
?你好? ?那你這個錢要還款給公司嗎? 因為你到時處理這個 其他應收款的話 ; 就得處理 壞賬? ;到時會涉及所得稅的?
2021-07-21
同學你好 這個計入銷售費用 匯算清繳調增
2023-01-17
您好,沒收到發票先入庫,掛暫估
2021-04-06
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