不可以的,這個(gè)是虛開發(fā)票,是作死的節(jié)奏啊
老師,我公司買的房子租給別的公司,我們可以自己開票給別人嗎
老師我們老板用自己的房子做公司然后開的發(fā)票是她老公的名字的發(fā)票可以用嗎?房子是她老公的名字!
法人以自己的名義租房子,然后又轉(zhuǎn)租給公司,可以嗎
老師,咨詢公司的業(yè)務(wù)范圍里面有車輛租賃,公司自己名下也有車子,把這輛車子租給別的公司,可以開租賃費(fèi)發(fā)票給別的公司嗎?
我們老板個(gè)人房子租出去,用的公司名字和對(duì)方簽合同,可以開票給對(duì)方么?
公司的試駕車賣了,是固定資產(chǎn),沒有開發(fā)票給客戶,怎么做賬?。恳欢嗌俣?,有進(jìn)項(xiàng)的
II級(jí)承插混凝土管 稅收編碼
老師個(gè)體戶核定征收的,單月開票量超10萬,季度沒超30萬要交稅嗎?
老師:請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人開具全額1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,需要取得什么資質(zhì)嗎?
外貿(mào)公司,做出口退稅的,管理費(fèi)用 500萬1年,銷售費(fèi)用5000元一票,1年發(fā)生多少票,還是未知,毛利率的設(shè)置滿足換匯成本的正常范圍,那么我的營業(yè)收入多少才能滿足公司運(yùn)轉(zhuǎn)? 我要從哪些維度去分析呢
老師,我們接待外來客戶,產(chǎn)生的住宿費(fèi) 可以是銷售費(fèi)用-住宿費(fèi)吧
3月份供應(yīng)商開票稅率開錯(cuò),已經(jīng)抵扣,4月份重新開,做賬后進(jìn)賬不平怎么處理?
老師你好,我們給一般納稅人建筑公司開具發(fā)票,保險(xiǎn)費(fèi)可以開具專票嗎?一般納稅人建筑公司給我們報(bào)銷費(fèi)用。
公司購入10個(gè)人臉指紋打卡機(jī)共4800元,可以做固定資產(chǎn)嗎?
24年有張發(fā)票已經(jīng)入賬了,但是今年這個(gè)合同又作廢了,這個(gè)發(fā)票在匯算清繳前作廢的,這個(gè)發(fā)票會(huì)影響24年的企業(yè)所得稅嗎?需要利潤調(diào)增嗎?
我們老板說,相當(dāng)于他將自己的房子租給公司了,然后公司再租給外人,這樣公司就可以給外人開發(fā)票了
關(guān)鍵是你們也沒跟老板簽合同,支付租金給老板呀
如果老板將房子租給公司,然后他從稅務(wù)局代開發(fā)票給公司,公司再租給外人就可以給外人開發(fā)票了吧
嗯嗯,就是這樣操作的。但是,這樣公司就要多交稅了
我們老板說,他將房子租給公司不開發(fā)票,可以簽合同,公司給他租金,然后公司再將房子租給外人,給外人開發(fā)票
哈哈,簡(jiǎn)直是自欺欺人。稅局查到一樣的補(bǔ)稅加罰款
現(xiàn)在租賃發(fā)票稅點(diǎn)是多少?代開一次個(gè)稅上多少?
租賃發(fā)票的稅率是5%,每月低于10萬不交稅增值稅
老師,那這樣代開一次房租收入所得,稅務(wù)局應(yīng)該收多少個(gè)點(diǎn)的個(gè)稅呀?
出租住宅的:房產(chǎn)稅4%減半,個(gè)人所得稅10%,增值稅1.5%(月租10萬以上),城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加。 應(yīng)交增值稅=租金收入/1.05*1.5%, 附加稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅*0.06 房產(chǎn)稅=租金收入/1.05*2% 個(gè)人所得稅=(租金收入-增值稅-附加稅費(fèi)-房產(chǎn)稅)*(1-20%)*20% 出租商業(yè)用房的,房產(chǎn)稅12%減半,印花稅0.1%減半,個(gè)稅20%,增值稅5%(月租10萬以上),城建稅,教育費(fèi)附加,城鎮(zhèn)土地使用稅(各地單位面積稅額不一) 應(yīng)交增值稅=租金收入/1.05* 0.05, 附加稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅*0.06 印花稅=租金收入/1.05*0.1%*50% 房產(chǎn)稅=租金收入/1.05* 6% 城鎮(zhèn)土地使用稅=占地面積*單位稅額 個(gè)人所得稅=(租金收入-增值稅-附加稅費(fèi)-印花稅-房產(chǎn)稅-城鎮(zhèn)土地使用稅)*(1-20%)*20%